STEIGAHAUS GmbHLiquidated

16341 Panketal, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt/Oder HRB 13720
Registered
9/23/2011
Industry
Laying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areasConsulting architectural activities in landscape architectureOther landscape and garden service activities
Purpose
Die Ausführung von Gartenund Landschaftsbauarbeiten einschließlich aller branchenüblichen Nebenarbeiten sowie der Handel mit Baustoffen aller Art

History

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Management

NameRole
Hennig Harzke
since 9/23/2011
Managing Director

Financial Report

STEIGAHAUS GmbH

Panketal,

(vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 875,00 1.920,00
I. Sachanlagen 875,00 1.920,00
B. Umlaufvermögen 16.947,10 10.378,97
I. Vorräte 12.690,57 5.357,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.288,11 4.326,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 968,42 695,41
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.703,20 5.063,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.525,30 17.361,98

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 30.063,01 13.339,73
III. Jahresfehlbetrag 16.640,19 16.723,28
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.703,20 5.063,01
B. Rückstellungen 1.200,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 38.325,30 14.861,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.360,00 2.369,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.525,30 17.361,98

Anhang


Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Gesellschaft

 I. Geschäftstätigkeit

Die Tätigkeit der Gesellschaft entsprach im Geschäftsjahr dem gesellschaftsvertraglichen Gegenstand.

  II. Größenmerkmale

Die Merkmale für die Größenklassifizierung der Gesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:
  

Größenmerkmal
 

Geschäftsjahr 2010
 

Geschäftsjahr 2009

Bilanzsumme
 

39.525,30 €

17.361,98 €

Umsatzerlöse
 

35.620,17 €
 

0,00 €



Damit erfolgt die Einordnung der Gesellschaft in die Größenklasse nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.


D. Jahresabschluss und Rechnungswesen

I. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederungsgrundsätze der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-grenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

 III. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde aus dem Vorjahresabschluss, den Geschäftsbüchern des Berichtsjahres, den Bilanzinventaren sowie den sonstigen Bilanzunterlagen mit Hilfe einer Hauptabschlussübersicht ordnungsgemäß erstellt.

Das Unternehmen hat im Jahre 2010 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.640,19 € erwirtschaftet.

 IV. Bestandsnachweis
  

Das Anlagevermögen wird in einem Abschreibungsverzeichnis geführt.

Die Geldbestände sind aus den Aufzeichnungen im Kassenbuch ersichtlich.

Die Bestände der Forderungen sind in einem Kontokorrent und durch Kontoauszüge der Banken nachgewiesen.

Die Schulden bzw. Verbindlichkeiten sind in einem Kontokorrent und durch Zins- und Tilgungspläne der Kreditbanken nachgewiesen.


V. Rechnungswesen

Die Buchführung, die Jahresabschlussbuchungen, der Jahresabschluss und die Lohnabrechnungen werden über die DATEV erstellt.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsansätze

Die Gesellschaft macht von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB teilweise Gebrauch.

F. Feststellung

  I. Buchführung

Unsere Befragung und Plausibilitätsbeurteilungen hinsichtlich der uns vorgelegten Finanzbuchhaltung ergaben keine Hinweise, die wesentliche Einwendungen gegen die formelle und materielle Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung nahe legen würden.

II. Jahresabschluss

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden von uns auf Basis der uns vorgelegten Unterlagen und der uns gemachten Angaben nach den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften des HGB, des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt und ordnungsgemäß aus den Büchern der Gesellschaft entwickelt. Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte wurden gemäß Anweisung durch die Geschäftsführung ausgeübt.

 III. Nachweis durch die Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erbracht.

Aus der uns von der Gesellschaft vorgelegten und unterzeichneten Vollständigkeitserklärung geht hervor, dass in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten sind.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 33.965,30 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.492,22 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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