DWM Bus Company GmbHLiquidated

10249 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 117831
Registered
2/10/2009
Industry
Operation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsScheduled passenger transport by roadIntermediation service activities for passenger transportation
Purpose
Der Betrieb von Kraftfahrzeugen im Ferienzielverkehr und Gelegenheitsverkehr, Stadtrundfahrten, Flughafenabholungen, Stadtrundgängen, Incoming - Agentur.

History

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Management

NameRole
Liquidator
Adrian Ricardo Waithe
since 12/3/2009
Procura

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

DWM Bus Company GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 431,00 650,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 431,00 650,00
B. Umlaufvermögen 357.921,87 64.582,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 267.414,39 59.848,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.466,56 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 90.507,48 4.734,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 364.674,55
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 437.247,51 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 795.600,38 429.906,80

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 21.912,29
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 520.000,00 520.000,00
III. Verlustvortrag 523.087,71 213.679,91
IV. Jahresfehlbetrag 459.159,80 309.407,80
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 437.247,51 0,00
B. Rückstellungen 3.366,47 8.125,00
C. Verbindlichkeiten 792.233,91 399.869,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 792.233,91 399.869,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 795.600,38 429.906,80

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH im Sinne des § 267 I HGB auf.

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) gewählt.

Die Wertansätze der Bilanz zum  31. Dezember 2010 wurden unverändert übernommen.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Ausweiswahlrechte wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert ausgeübt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.  Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. 

Für Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Wirtschaftsjahr und in den folgenden 4 Wirtschaftsjahren mit je 20 % aufgelöst. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten wird der für zukünftige Geschäftsjahre betreffende Aufwand aktiviert. Die Abgrenzung erfolgt zeitanteilig entsprechend der Fälligkeit und Laufzeit.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

   
3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Von den Sonstigen Vermögensgegenständen haben TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 0,00) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von TEUR 437 aus. Ein buchmäßiger Fehlbetrag ist nicht Tatbestand einer Überschuldung der Gesellschaft i. S. der Insolvenzordnung. Um eine mögliche Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden, hat der Gesellschafter,  Dr. Samuel Waithe, eine Patronatserklärung abgegeben. Der Gesellschafter hat sich danach verpflichtet, für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft uneingeschränkt einzustehen und die Gesellschaft mit den notwendigen Mitteln zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen auszustatten. Diese Erklärung hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

Das Stammkapital beträgt EUR  25.000,00.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen Abschluss- und Prüfungskosten

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter betragen TEUR 447 (Vorjahr: TEUR 286).

Von den Verbindlichkeiten haben insgesamt TEUR 792 (Vorjahr: TEUR 400) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.


4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind außerplanmäßige Abschreibungen (TEUR 5) enthalten.


5. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr

 Dr. Samuel Waithe, Kaufmann, geb. 25.03.1965,

Der Jahresabschluss wurde mit Datum vom 12. Dezember 2013 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.



Berlin, 12. Dezember 2013

gezeichnet Dr. Samuel Waithe
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2013 festgestellt.

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