Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 7290
Registered
2/15/1999
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stations
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Transport- und Speditionsunternehmens. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, ihre Geschäftsführung und Vertretung übernehmen sowie Zweigniederlassungen errichten.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Claudius Bertalan
Fürth
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Berta Trans GmbH

Fürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

31.12.2008 31.12.2007
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 67.036,00 80.671,00
II. Sachanlagen 2.581.608,55 2.083.336,55
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 64.644,25 51.935,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 948.058,13 859.730,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 145.557,49 167.450,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.653,00 12.641,03
3.825.557,42 3.255.763,90

PASSIVA

31.12.2008 31.12.2007
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 339.716,83 338.622,95
365.281,42 364.187,54
B. Rückstellungen 118.637,00 118.758,00
C. Verbindlichkeiten 3.341.639,00 2.772.818,36
3.825.557,42 3.255.763,90

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss der Gesellschaft wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der steuerrechtlichen Bestimmungen aufgestellt. Die Wertansätze aus der Bilanz zum 31. Dezember 2007 wurden unverändert übernommen. Als Darstellungsform für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Absatz 8 HGB nicht angegeben. Bei der Abfassung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde grundsätzlich vom strengen Niederstwertprinzip Gebrauch gemacht.

1. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das abnutzbare Sachanlagevermögen sind mit Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Den planmäßigen Abschreibungen wurden die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde gelegt, die anhand der steuerlichen AfA-Tabellen ermittelt wurden. Die Abschreibung des Firmenwerts erfolgt nach § 7 Abs. 1, Satz 3 EStG.

Die planmäßigen Abschreibungen werden teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode vorgenommen. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu einer höheren Abschreibung führt.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten zwischen 150 und 1.000 € wurde nach steuerrechtlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet, der auf 5 Jahre gleichmäßig abgeschrieben wird..

2. Umlaufvermögen

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert. Alle erkennbaren Risiken, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden ggf. durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug von Einzelwertberichtigungen, bei erkennbaren Einzelrisiken und Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos, angesetzt.

Die Zahlungsmittelbestände sind ebenfalls mit dem Nennwert ausgewiesen.

3. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Abschreibungen des Geschäftsjahrs

Immaterielle Vermögensgegenstände 13.635 € (Vorjahr 13.635 €)
Sachanlagevermögen 819.089 € (Vorjahr 659.517 €)

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind - wie im Vorjahr - sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen - wie im Vorjahr - keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sind am Bilanzstichtag in Höhe von 1.611.404 € (Vorjahr: 1.821.094 €) vorhanden. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sind am Bilanzstichtag - wie im Vorjahr - nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 22.412 € (Vorjahr: 22.653 €).

Von den Verbindlichkeiten ist ein Teilbetrag in Höhe von 2.751.000 € mit Sicherungsabtretung und Sicherungsübereignung gesichert (Vorjahr: 1.481.000 €).

IV. Sonstige Angaben

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Berichtszeitraum

Herr Georg Bertalan, Kaufmann, John-F.-Kennedy-Straße 10, 90763 Fürth, bis 14.5.2009.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin ist ab 15.5.2009 Frau Theodora Bertalan, John-F.-Kennedy-Straße 10, 90763 Fürth.

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