Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 410666
Registered
9/18/1991
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Vermietung und Verpachtung von eigenem Grundbesitz einschließlich aufstehender Gebäude samt Einbauten, Zubehör, etc.

History

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Management

NameRole
Gabriele Gatzweiler
since 3/26/2024
Managing Director
Managing Director
Helmut sen. Diller
since 12/14/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

72336 Balingen, Balinger Straße 141
€31,000
25.00%
72336 Balingen, Balinger Straße 141
€31,000
25.00%
72336 Balingen, Blumentalstraße 25
€31,000
25.00%

Financial Report

BalisanaHaus GmbH

Balingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.150.667,73 1.214.843,73
I. Sachanlagen 1.150.667,73 1.214.843,73
B. Umlaufvermögen 9.740,96 38.611,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.267,39 9.708,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.473,57 28.902,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 141,53 237,67
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 60.852,56 99.954,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.221.402,78 1.353.646,72

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 124.000,00 124.000,00
II. Verlustvortrag 223.954,18 252.225,65
III. Jahresüberschuss 39.101,62 28.271,47
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 60.852,56 99.954,18
B. Rückstellungen 3.900,00 3.600,00
C. Verbindlichkeiten 1.216.230,10 1.349.768,26
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.272,68 278,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.221.402,78 1.353.646,72

Anhang

für das Geschäftsjahr 2010
der BalisanaHaus GmbH, Balingen
(Offenzulegende Fassung gem. § 326 HGB)

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff und §§ 264 ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 HGB.

Zum 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) umgestellt. Die Vorjahresangaben, soweit gesetzlich gefordert, entsprechen unter Beachtung der Übergangsvorschriften dem Handelsgesetzbuch nach altem Rechtsstand. Aus der Erstanwendung des BilMoG waren keine erfolgswirksamen Anpassungen vorzunehmen.

Die Kapitalgesellschaft ist auf Grund der Bilanzsumme, des Umsatzes und der Anzahl der Arbeitnehmer als "Kleine Kapitalgesellschaft" einzuordnen (§ 267 Abs. 1 HGB), die größenabhängigen Erleichterungen wurden in Anspruch genommen (§ 326 HGB).

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - ebenfalls um planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände überwiegend linear vorgenommen. Für die Ermittlung der Abschreibungen wurden regelmäßig betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern zwischen fünf und fünfzig Jahren angesetzt. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvor­schriften des HGB aufgestellt. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­gegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen AfA erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 1.267,39 (Vorjahr Euro 9.708,30).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber stillen Gesellschaftern bestanden in Höhe von
Euro 158.618,48  (Vorjahr Euro 158.618,48).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von Euro 515.200,00 (Vorjahr Euro 510.000,00).

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 110.192,78 (Vorjahr Euro 292.930,88) sowie mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von Euro 158.618,48 (Vorjahr Euro 557.709,72).

Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 222.139,66 (Vorjahr Euro  474.034,60) sind durch Grundschulden auf im Eigentum der Gesellschaft stehenden Grundstücken besichert.

Haftungsverhältnisse

Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Herr Helmut Diller, Textilingenieur

 

Balingen, den 13.04.2011

Geschäftsführer

Helmut Diller

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.05.2011 festgestellt.

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