Kurt Gaub GmbH & Co. KG

Meisenweg 7, 89231 Neu-Ulm, DEU

Master Data

Registry
Register court Memmingen HRA 10160
Registered
12/10/1998
Industry
Casting of grey ironManufacture of basic pharmaceutical productsManufacture of builders’ ware of plastic

History

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Management

NameRole
Christine Lipperts
since 1/5/2006
Limited Partner
Steffen Dieter Gaub
since 1/3/2006
Limited Partner
Ingeborg Gaub
since 11/30/2004
Limited Partner

Shareholders
Beta

4 shareholders

Kommanditgesellschaft (KG)

3 of 4 shown

Name
Role
Location
Ingeborg Gaub
Limited Partner
Steffen Dieter Gaub
Limited Partner
Christine Lipperts
Limited Partner

Financial Report

Kurt Gaub GmbH & Co. KG

Neu-Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 909.754,06 955.041,06
I. Sachanlagen 884.189,47 929.476,47
II. Finanzanlagen 25.564,59 25.564,59
B. Umlaufvermögen 224.483,65 175.783,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.179,45 2.007,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 222.304,20 173.775,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.134.237,71 1.130.824,30

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 25.564,59 25.564,59
I. Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 25.564,59 25.564,59
B. Rückstellungen 5.125,00 5.025,00
C. Verbindlichkeiten 1.102.953,17 1.099.639,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.102.953,17 1.099.639,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten 594,95 594,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.134.237,71 1.130.824,30

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kurt Gaub GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.102.953,17 (Vorjahr: Euro 1.099.639,76).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Bewertungseinheiten

Es wurden keine Bewertungseinheiten gebildet:

Ergebnisverwendung

Gemäß Gesellschaftervertrag vom 23.11.1998 ist der Jahresüberschuss wie folgt aufzuteilen:
  

Jahresüberschuss
Euro
Komplementärkapitalgesellschaft
Kurt Gaub Verwaltungs-GmbH
3.382,33
Kommanditist
I. Gaub
6.039,99


Kapitalanteile
  

Gesellschafter-Darlehen
 
 
Betrag
 
Euro
Komplementärkapitalgesellschaft
43.025,04
Kommanditist
111.098,97
Kommanditist
471.457,77
Kommanditist
470.310,51


Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Steffen Gaub
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Gesellschafter

Folgende Gesellschaften sind persönlich haftende Gesellschafter:
  

Name
Kurt Gaub Verwaltungs-GmbH
Sitz
Neu-Ulm
Rechtsform
GmbH
Gezeichnetes Kapital:
DM 50.000,00


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ulm, 07.06.2011
gez. Steffen Gaub
Ort, Datum
Unterschrift

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.06.2011 festgestellt.

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