Velvida GmbHLiquidated

80796 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 173652
Registered
5/16/2008
Industry
Wholesale of beveragesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsRetail sale of beverages
Purpose
Handel mit Getränken, insbesondere Wasser (Mineralwasser, Tafelwasser, Trinkwasser, usw.) und anderen Produkten rund um das Thema Wasser, Unterstützung des Absatzes durch geeignete Maßnahmen wie Marketing, Schulungen, Veranstaltungen, Herausgabe von Broschüren, Zeitschriften und Büchern, Betreiben von Wasserbars und Management von Events. Zum Ausbau des Geschäfts kann Gesellschaft als Franchisegeber ihr Geschäft oder Teile davon an Dritte lizensieren und Lizenzgebühren verlangen oder einzelne Funktionen in der Wertschöpfungskette anbieten oder übernehmen und abrechnen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

Velvida GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 5.000,00
B. Anlagevermögen 2.772,00 3.853,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.772,00 3.853,00
C. Umlaufvermögen 264,36 2.048,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 241,23 903,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23,13 1.145,66
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.585,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 12.621,36 10.901,87

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 1.538,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -5.000,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 20.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 29.585,00 23.462,00
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 9.585,00 0,00
B. Rückstellungen 549,35 667,49
C. Verbindlichkeiten 12.072,01 8.696,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 12.621,36 10.901,87

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Velvida GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre und Sicherungsrechte beträgt 0,00 Euro.

Angabe zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt Euro 10.943,86.

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Der Bilanzverlust in Höhe von Euro 6.123,00 wurde mit dem Verlustvortrag von Euro 23.462,00, d.h. in Höhe von insgesamt Euro 29.585,00, auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Veit Lemke ausgeübter Beruf: Kaufmann

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

München

Veit Lemke, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.10.2011 festgestellt.

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