Master Data

Registry
Register court Hof HRB 896
Registered
3/25/1981
Industry
Retail sale of spectacles and contact lensesManufacture of orthopaedic appliancesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Die Anpassung und Herstellung von Brillen und Hörgeräten, sowie der Verkauf von optischen Artikeln.

History

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Management

NameRole
Bianca Kießling
since 8/27/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

95236 Stammbach
DEM 25,000
100.00%

Financial Report

Optik-Dietel-GmbH

Münchberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 62.525,00 80.255,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 393,00
II. Sachanlagen 62.523,00 79.862,00
B. Umlaufvermögen 98.735,63 87.887,27
I. Vorräte 63.123,60 64.772,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.114,82 3.270,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.497,21 19.844,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 625,96 1.896,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 161.886,59 170.038,72

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 108.198,05 115.404,01
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 82.633,46 89.839,42
B. Rückstellungen 4.700,00 7.054,00
C. Verbindlichkeiten 48.988,54 47.580,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.216,43 14.349,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 161.886,59 170.038,72

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der O p t i k - D i e t e l - G m b H wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände gemäß § 6 Abs. 2a EstG ist ein Sammellposten gebildet worden. Der Sammelposten wurde mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Steuerrückstellungen waren auf Grund des Jahresfehlbetrages nicht zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Verbindlichkeiten

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Es bestehen weitere Haftungsverhältnisse aus Werklieferungsverträgen. Die Gewährleistungen sind branchenüblich und somit nicht vermerkpflichtig (vgl. hierzu WP-Handbuch 2006, 13. Auflage, Band I S. 278). Das Risiko aus den Garantiezusagen ist nicht bezifferbar.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten und den nach § 251 HGB auszuweisenden Haftungsverhältnissen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB aus Pachtverträgen in Höhe von jährlich rund Euro 23.000,00.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum 31.12.2010 Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 34.772,11.
Gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum 31.12.2010 Forderungen in Höhe von Euro 0,00.

Münchberg, den 16. Juni 2011

gezeichnet
Bianca Kießling Fischer
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2011 festgestellt.

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