Platten-Prang GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 1361
Registered
3/21/1978
Industry
Manufacture of ceramic tiles and flagsManufacture of builders’ ware of plasticWholesale of flat glass
Purpose
Betrieb eines Fliesenlegeunternehmens und Ausführung artverwandter Tätigkeiten sowie Handel mit einschlägigen Waren.

History

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Management

NameRole
Peter Prang
since 7/25/2008
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Susanne Knoepke
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

DEM 50,000
Susanne Prang
DEM 50,000

Financial Report

Platten - Prang GmbH

Aschaffenburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.782,30 12.782,30
B. Anlagevermögen 13.564,00 17.431,00
I. Sachanlagen 13.564,00 17.431,00
C. Umlaufvermögen 47.853,81 23.448,55
I. Vorräte 838,50 1.096,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.115,32 17.035,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.899,99 5.316,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten 570,00 470,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 74.770,11 54.131,85

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 52.143,85 38.720,23
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 13.155,64 11.548,19
III. Jahresüberschuss 13.423,62 1.607,45
B. Rückstellungen 10.697,57 5.016,00
C. Verbindlichkeiten 11.928,69 10.395,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 74.770,11 54.131,85

Anhang

Anlage I
 
Platten - Prang GmbH

Aschaffenburg


ANHANG  
für das Geschäftsjahr 2006
 


Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Platten - Prang GmbH mit Sitz in Aschaffenburg wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend hierzu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuer-rechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

 
Selbständig nutzungsfähige bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungs-/Herstellungswert von € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs in vollem Umfang abgeschrieben.
 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich eventuell notwendiger Wertberichtigungen angesetzt.

 
Forderungen wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet.

 
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben Forderungscharakter. Die Bewertung erfolgte zu den Nominalwerten.

 
Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aktiviert, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Bewertung erfolgt mit dem nominellen Stichtagswert.

 
Soweit unter den Rechnungsabgrenzungsposten ebenfalls Disagiobeträge für aufge-nommene Darlehen abgegrenzt sind, werden diese zeitanteilig aufgelöst.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die bei Abschlusserstellung noch nicht veranlagten Steuern.
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 
Soweit besondere Hinweise und Zugehörigkeitsvermerke erforderlich sind, sind diese bereits in der Bilanz selbst in Form der bei Kapitalgesellschaften gesetzlich vorgesehenen "davon-Vermerke" gegeben.

 
Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in EURO
 
Soweit Posten enthalten sind, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden diese zu den Kursen zum Zeitpunkt der Erstverbuchung oder bereits zu den endgültigen Euro-Erfüllungswerten umgerechnet. Soweit sich zum Erfüllungszeitpunkt Kursdifferenzen ergaben, sind diese in der Gewinn- und Verlustrechnung unter "Sonstige betriebliche Erträge" oder "Sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen.
 
Am Abschlussstichtag offene Fremdwährungsposten wurden zu den Devisenkursen zum Abschlussstichtag in Euro bewertet, wenn und soweit diese gegenüber den ursprünglichen Erfüllungsbeträgen bei Aktivposten zu niedrigeren Wertansätzen und bei Passivposten zu höheren Wertansätzen führten.

 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
Anlagenspiegel
 
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen, der dem Anhang vorangestellt ist.

 
Geschäftsjahresabschreibung
 
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist ebenfalls aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 
Ergebnisverwendung
 
Der Bilanzgewinn wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

 
Sonstige Pflichtangaben
 
Namen der Geschäftsführer
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 
Geschäftsführer: Peter Prang, Fliesenlegermeister

 
Aschaffenburg im Juli 2007
 
Die Geschäftsführung
 

 

 
 

 
Peter Prang
 

 


 
 
Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV
Sonstige Angaben

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 11.928,69 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 10.395,62 EUR.

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