Automobile Werl GmbHLiquidated

59457 Werl, DEU

Master Data

Registry
Register court Arnsberg HRB 7712
Registered
12/7/2006
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Handel mit Fahrzeugen sowie Dienstleistungen rund um ein Fahrzeug, jedoch keine Reparaturarbeiten.

History

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Management

NameRole
Walter Koßmann
since 5/7/2010
Liquidator
Klaus Welsch
since 5/7/2010
Liquidator

Financial Report

Automobile Werl GmbH

Werl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 2.207,00 2.611,00
I. Sachanlagen 2.207,00 2.611,00
B. Umlaufvermögen 38.317,54 40.632,41
I. Vorräte 12.950,00 19.851,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.895,27 5.639,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.472,27 15.140,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 429,98 429,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.954,52 43.673,39

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 30.984,00 33.751,21
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 8.751,21 1.046,28
III. Jahresfehlbetrag 2.767,21 -7.704,93
B. Rückstellungen 4.955,00 5.152,00
C. Verbindlichkeiten 5.015,52 4.770,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.015,52 4.770,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.954,52 43.673,39

Anhang


Allgemeine Angaben

Die Berichtsgesellschaft wurde gegründet durch not. Gesellschaftsvertrag vom 13.11.2006 des Notars Peter Speth mit Amtssitz in Hamm (Westf.). Sitz der Gesellschaft ist 59457 Werl, Hammer Str. 86. Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg erfolgte unter HRB 7712.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach handelsrecht­lichen Vorschriften erstellt. Soweit steuerrechtliche Vorschriften und Wahlrechte gegeben waren, wurden diese bei der Bilanzerstellung entsprechend berücksichtigt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsver­trages zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegeben Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital­gesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berück-sichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit angewendet. Die auf den vorhergehenden Jah­resabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Anlagevermögen

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-kosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB bewertet und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmä­ßigen Abschreibungen wurden nach der betriebsgewöhn-lichen Nutzungsdauer der Vermö­gensgegenstände, entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bei Zugängen beweglicher Anlagegüter im laufenden Geschäftsjahr wurde die Abschreibung pro rata temporis berücksichtigt.

Für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens deren Anschaffungskosten 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR betragen, wurde ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel Gewinn mindernd aufgelöst. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu 150,00 EUR wurden sofort als Aufwand verbucht.

Umlaufvermögen

Die Vorräte sind prinzipiell mit den Anschaffungs-/Herstellungskosten oder dem niedrigeren Stichtagswert bilanziert worden.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Passivposten

Die sonstigen Rückstellungen sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB nach vernünftiger kauf­männischer Beurteilung passiviert worden und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Am Abschlussstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Verbindlichkeiten, die durch Eigentumsvorbehalt gesichert sind, betragen zum Bilanzstichtag 408,54 EUR.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.767,21 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die alleinigen Geschäftsführer Walter Koßmann, Arnsberg und Klaus Welsch, Hamm geführt.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrugen zum Bilanzstichtag 2.000,00 EUR.

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Werl,  im Oktober 2010

Walter Koßmann

Klaus Welsch
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.000,00 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.000,00 EUR.

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