Master Data

Registry
Register court Iserlohn HRB 1299
Registered
10/24/1989
Industry
Activities of holding companiesManufacture of power-driven hand toolsManufacture of testing machines
Purpose
Die Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Prüfgeräten und Wärmerückgewinnungsanlagen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art herzustellen, zu erwerben und zu vertreiben. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an ihnen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Katja Krone
since 10/5/2022
Procura
Björn Krone
since 10/5/2022
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Holger Lau
Ihmerter Str. 29, 58675 Hemer
€32,500
63.00%
M******* L**
€12,300
24.00%

Financial Report

Lau GmbH

Hemer

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 24.060,00 27.298,00
I. Sachanlagen 24.060,00 27.298,00
B. Umlaufvermögen 174.549,97 224.346,00
I. Vorräte 58.400,00 39.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.892,33 118.294,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.257,64 66.851,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 509,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 198.609,97 252.153,00

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 113.723,92 119.547,39
I. gezeichnetes Kapital 51.129,18 51.129,18
II. Kapitalrücklage 5.879,86 5.879,86
III. Gewinnvortrag 22.538,35 25.847,16
IV. Jahresüberschuss 34.176,53 36.691,19
B. Rückstellungen 42.969,00 40.269,00
C. Verbindlichkeiten 41.917,05 92.336,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 198.609,97 252.153,00

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 242 ff HGB sowie unter Beachtung der ergänzenden Regelungen für Kapital-gesellschaften nach den §§ 264 ff HGB erstellt.

2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlusssichttag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Im Einzelnen werden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Den planmäßigen Abschreibungen wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt.

Die Abschreibungen beim beweglichen Anlagevermögen erfolgten sowohl degressiv als auch linear. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurde im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Vorräte sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Von dem Wahlrecht, Fremdkapitalzinsen zu bilanzieren, wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

2. Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von 34.176,53 € sowie den Gewinnvortrag in Höhe von 22.538,35 € auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Verbindlichkeiten in TEUR

  mit einer Restlaufzeit
Gesamtbetrag bis zu einem Jahr von einem bis zu 5 Jahren von mehr als 5 Jahren
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 2 0 0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 30 30 0 0
3. Sonstige Verbindlichkeiten 6 2 0 0
38 38 0 0

4. Sonstige Angaben

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist

Herr Holger Lau.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 02.05.2012 festgestellt.

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