Technomatic Lippke GmbHLiquidated

22175 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 24564
Registered
12/10/1979
Industry
Manufacture of holders and other accessories for machine toolsManufacture of metal forming machineryManufacture of testing machines
Purpose
Herstellung, Reparatur und Handel von / mit Maschinen und Apparaten, spangebende und spanlose Fertigung von Teilerzeugnissen.

History

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Management

NameRole
Norbert Lippke
since 1/26/2023
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Hamburg
37500
75.00%
Erbengemeinschaft Norbert Lippke und Burghard Lippke
Germany
10000
20.00%

Financial Report

Technomatic Lippke GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 27.840,51 36.080,51
I. Sachanlagen 27.840,51 36.080,51
B. Umlaufvermögen 18.255,16 18.402,95
I. Vorräte 1.578,86 1.728,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.740,68 6.191,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.935,62 10.483,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 530,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 46.095,67 55.013,47

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 12.580,43 13.330,23
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 15.000,00 15.000,00
III. Verlustvortrag 27.234,36 36.901,41
IV. Jahresfehlbetrag 749,80 -9.667,05
B. Verbindlichkeiten 33.515,24 41.683,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 21.014,56 22.616,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 46.095,67 55.013,47

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Technomatic Lippke GmbH wurde nach den Vorschriften
des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.
Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte sind mit ihren Herstellungskosten, also den Aufwendungen der Entwicklungsphase, angesetzt; die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer.
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear bzw. degressiv vorgenommen. Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.
Finanzanlagen sind mit dem gegenüber den Anschaffungskosten gesunkenen beizulegenden Wert angesetzt.
Vorräte werden mit den Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Material-
und des Fertigungsbereichs sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten ohne Fremdkapitalzinsen  einbezogen.



Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet. Für erkennbare Risiken werden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet.
Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.
Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Eine Rückstellung für Abbruchverpflichtung wird ratierlich gebildet und, entsprechend ihrer Restlaufzeit, mit dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, haben wir von diesen Wahlrechten keinen Gebrauch gemacht.



Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung


Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagespiegel zu entnehmen .

Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungs- bzw. Verbindlichkeitscharakter.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Urlaub, Überstundenverpflichtungen, Drohverluste, Abschluss- und Prüfungskosten, Aufbewahrung, Rechtskosten sowie Gewährleistungen gebildet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen 0,00 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Von den Verbindlichkeiten sind Darlehen über 0,00 Euro durch Briefgrundschulden gesichert.

Sonstige Angaben
Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegenüber den Geschäftsführern 0,00 Euro. Sie werden mit 0 % verzinst.
Gegenüber dem Gesellschafter bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 18.916,60 Euro, diese werden mit 1,00% verzinst.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

1. Geschäftsführer: Herr Norbert Lippke

  

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Norbert Lippke
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2014 festgestellt.

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