Master Data

Registry
Register court Jena HRB 404644
Registered
1/20/1999
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationConstruction of utility projects for fluidsAgents involved in the sale of plumbing and heating equipment and supplies, air conditioning
Purpose
die Ausführung von Installationsarbeiten im Sanitärbereich sowie in den Bereichen Heizung und Klima sowie die Ausführung von Klempnerarbeiten.

History

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Management

NameRole
Daniel Wieditz
since 3/2/2026
Procura
Paul Wieditz
since 3/2/2026
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

99830 Treffurt
50000
100.00%

Financial Report

Wieditz GmbH Sanitär,Heizungs-u.Lüftungsbau

Treffurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 42.204,00 46.540,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.159,00 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.159,00 0,00
II. Sachanlagen 41.045,00 46.540,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 33.110,00 33.572,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.935,00 12.968,00
B. Umlaufvermögen 45.922,98 34.971,47
I. Vorräte 17.803,52 24.359,48
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 8.000,00 13.050,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 9.803,52 11.309,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.942,35 9.975,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 27.942,35 9.516,78
2. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 458,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 177,11 636,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.867,44 7.936,53
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 37.785,14 48.133,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 127.779,56 137.581,31

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 73.697,90 54.349,30
III. Jahresüberschuss 10.348,17 -19.348,60
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 37.785,14 48.133,31
B. Rückstellungen 8.666,22 3.025,87
1. Steuerrückstellungen 4.480,22 1.525,87
2. sonstige Rückstellungen 4.186,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 119.113,34 134.555,44
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 55.134,43 69.544,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.373,63 15.364,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.939,74 16.082,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.939,74 16.082,54
3. sonstige Verbindlichkeiten 54.039,17 48.928,76
davon aus Steuern 3.022,92 3.001,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.371,00 28.260,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 127.779,56 137.581,31

Anhang


I. Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres und die Vorjahreszahlen der Gewinn und Verlustrechnung wurden unverändert aus dem Jahresabschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres übernommen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlußstichtag einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet und alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Gewinne wurden nur ausgewiesen, soweit sie am Abschlußstichtag bereits realisiert waren. Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss ausgewiesen. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Gegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.
Gebotene Abwertungen wurden vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand der Rechnungsabgrenzungsposten und das Eigenkapital sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren beibehalten.


II.     Angabe zu den Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen zum Bilanzstichtag
in Höhe von € 35.668,17
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 6.373.63 €.
    

III.    Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

    Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2010 Herr

Daniel Wieditz, 99830 Großburschla


99830 Großburschla, den 22.12.2011


                                        Die Geschäftsführung

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