Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 10193 PI
Registered
9/27/2012
Industry
Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentRepair of electronic and optical equipmentManufacture of testing machines
Purpose
Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die Entwicklung, Integration und Produktion von Inspektions- und Prüfsystemen und damit zusammenhängende Dienstleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Kevin Harksen
since 9/27/2012
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
53.00%
Sebastian Bodo
32.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
EyeSpec GmbHSelf-held cycle
10.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Hinterm Dorf 13, 25573 Beidenfleth
€14,500
58.00%
Sebastian Bodó
Adolf-Stein-Straße 10c, 25746 Heide
€8,000
32.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

EyeSpec GmbH

Hemmingstedt (vormals: Heide)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

Bilanz

Aktiva

30.9.2023
EUR
30.9.2022
EUR
A. Anlagevermögen 332.805,24 350.218,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.556,00 8.722,00
II. Sachanlagen 201.294,08 213.541,00
III. Finanzanlagen 127.955,16 127.955,16
B. Umlaufvermögen 1.712.487,35 2.245.980,32
I. Vorräte 226.096,05 276.386,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 884.988,12 1.167.591,53
davon gegen Gesellschafter 869,61  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 601.403,18 802.001,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 37.203,23 24.377,49
Aktiva 2.082.495,82 2.620.575,97

Passiva

30.9.2023
EUR
30.9.2022
EUR
A. Eigenkapital 941.527,48 855.546,06
I. ausgegebenes Kapital 22.500,00 22.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. eigene Anteile -2.500,00 -2.500,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Gewinnrücklagen -222.500,00 -222.500,00
IV. Gewinnvortrag 1.030.546,06  
V. Jahresüberschuss 85.981,42  
VI. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   1.030.546,06
davon Gewinn-/Verlustvortrag   910.166,17
B. Einlagen stiller Gesellschafter   100.000,00
C. Rückstellungen 228.849,92 272.004,75
D. Verbindlichkeiten 824.208,18 789.032,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 732.680,36 672.486,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 91.527,82 116.545,91
davon gegenüber Gesellschaftern   1.976,07
E. Rechnungsabgrenzungsposten 87.910,24 603.992,98
Passiva 2.082.495,82 2.620.575,97

Anhang

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von den ihr als kleine Kapitalgesellschaft eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs macht die Gesellschaft Gebrauch.

Der Lagebericht wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB von der Geschäftsführung nicht aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

2.  Rechtliche Verhältnisse

Mit Gesellschaftsvertrag vom 24.09.2012 wurde die Gesellschaft gegründet.

Firmenname laut Registergericht: EyeSpec GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Heide
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Pinneberg
Register-Nr.: HRB 10193

Gesellschaftszweck der Gesellschaft: ist die Entwicklung, Integration und Produktion von Inspektions- und Prüfsystemen und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

II.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.  Immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung planmäßig abgeschrieben.

2.  Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

3.  Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten aktiviert und mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

4.  Vorräte

Die Warenbestände werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am
Bilanzstichtag bewertet. Der niedrigere beizulegende Wert wird im Wesentlichen nach den Verhältnissen am Beschaffungs- und Absatzmarkt, aber unter der Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeiten der Bestände ermittelt.

5.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Diese Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

6.  Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

7.  Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  Angaben zum Jahresabschluss

1.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

2.  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen aktiviert, die für eine bestimmte Zeit des folgenden Geschäftsjahres bestimmt sind.

3.  Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter

Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft in den Sonstigen Vermögensgegenständen/Verbindlichkeiten
folgende Forderungen/Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter aus:

Forderungen gegen Gesellschafter: € 869,61

4.  Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und ist voll eingezahlt. Im Geschäftsjahr 2022/2023 hat die Gesellschaft "Eigene Anteile" gemäß § 33 Abs. 2 GmbHG von € 2.500,00 erworben, sodass das ausgegebene Kapital € 22.500,00 beträgt.

Für diese " Eigenen Anteile" wurden insgesamt € 225.000,00 als Kaufpreis geleistet, sodass ein Betrag von € -222.500,00 als "Andere Gewinnrücklagen" ausgewiesen werden. Der Betrag dieser "Andere Gewinnrücklagen" hat eine Ausschüttungssperre in gleicher Höhe zur Folge.

Zudem wird eine Kapitalrücklage von € 25.000,00 zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum 30. September 2023 insgesamt ein Eigenkapital von € 941.527,48 aus.

5.  Einlage stiller Gesellschafter

In der Position "Einlage stiller Gesellschafter" ist die Einlage des stillen Gesellschafters von € 0,00 (Vorjahr: € -,--) ausgewiesen. Die Rückzahlung der Einlage des stillen Gesellschafters erfolgte im Dezember 2022.

6.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus einem langfristigen Mietvertrag der im August 2038 endet, bestehen jährliche finanzielle Verpflichtungen von T€ 92. Bei einer Laufzeit von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestehen aus diesem Mietvertrag finanzielle Verpflichtungen von T€ 954 und über 5 Jahre von € 1.618.

Aus diversen Leasingverträgen bestehen jährliche finanzielle Verpflichtungen von T€ 103. Bei unterschiedlichen Laufzeiten der Leasingverträge bestehen zwischen einem Jahr und bis zu fünf Jahren finanzielle Verpflichtungen von T€ 131.

IV.  Sonstige Angaben

1.  Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 27.

2.  Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung des Unternehmens durch folgende Geschäftsführer wahrgenommen:
Kevin Harksen, Beidenfleth
Jasper Raun, Helse

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3.  Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.



 

Heide, 30. November 2023

Kevin Harksen

Jasper Raun
(Geschäftsführer)

(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2023 festgestellt.

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