Deutsche Interludum GmbH

Westring 26, 48329 Havixbeck, DEU

Master Data

Registry
Register court Coesfeld HRB 16889
Registered
6/1/2017
Industry
Pre-press and pre-media servicesInstitutions for factoring activitiesManufacture of plastic packing goods
Purpose
Serviceleistungen im Direktmarketing

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Maik Dierks
since 1/14/2019
Managing Director
Henning Steffen Leise
since 6/1/2017
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Deutsche Interludum GmbH

Havixbeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 4.501,00 1,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Finanzanlagen 4.500,00
B. Umlaufvermögen 780.185,27 863.525,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 450.164,06 433.421,71
davon gegen Gesellschafter 34.680,00 26.520,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 330.021,21 430.103,83
Aktiva 784.686,27 863.526,54

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 705.582,04 693.744,01
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 668.744,01 446.725,40
III. Jahresüberschuss 11.838,03 222.018,61
B. Rückstellungen 58.760,40 128.200,80
C. Verbindlichkeiten 20.343,83 41.581,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.343,83 41.581,73
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 33,00
Passiva 784.686,27 863.526,54

ANHANG zum Jahresabschluss 31.12.2022

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellung erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

III. Verbindlichkeitenspiegel

(in TEUR)

Art der Verbindlichkeit RLZ bis 1 Jahr RLZ von 1-5 Jahre RLZ mehr als 5 Jahre davon gesichert
gegenüber Kreditinstituten
aus Lieferungen und Leistungen 19 19
sonstige Verbindlichkeiten 1 1
Zusammen: 20 20

IV. Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 GmbHG

Kein Ausweis

V. Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen

1. Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden nicht.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Bruttoentwicklung des Anlagevermögens

Siehe Anlage auf nächster Seite

D. Sonstige Angaben

I. Anzahl der Beschäftigten : 1

II. Geschäftsführer

Dr. Norbert Leise

Henning Steffen Leise

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

 

Düsseldorf, den 13.12.2023

Dr. Norbert Leise

Henning Steffen Leise

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2023 festgestellt.

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