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moreLX GmbHKölnJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BilanzAktiva
AnhangGLIEDERUNG DES ANHANGS UND FORMALE DARSTELLUNG Formale Darstellung Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach des Jahresabschlusses: den Vorschriften des Handelsgesetzbuches n. F. unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung wurde die Bilanz gemäß § 266 Abs. 2 HGB gegliedert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB, unter gleichzeitiger Inanspruchnahme der möglichen, größenabhängigen Erleichterungen bei der Gliederung gemäß § 276 HGB fortgeführt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bilanzierungs- und Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Bewertungsmethoden: Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches n. F. aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. BILANZIERUNG UND BEWERTUNG Aktiva A. Anlagevermögen Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen. I. Sachanlagen: Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Fremdlieferungen und -leistungen sind mit den Rechnungsbeträgen einschließlich aller Nebenkosten und abzüglich Rabatten und Skonti aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Sonderabschreibungen wurden innerhalb des Berichtsjahres nicht in Anspruch genommen. Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern bis EUR 410,00 wurden in Anlehnung der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG im Berichtsjahr voll abgeschrieben. B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. In Arbeit befindliche In Arbeit befindliche Aufträge bzw. noch nicht abgerechnete Aufträge Leistungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken. Eine Untergliederungn nach Art und Restlaufzeiten ist in der Bilanz gruppenweise dargestellt. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde für Eventualausfälle und zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 2 v. H. der Forderungen in Abzug gebracht. 2. Sonstige In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Vermögensgegenstände: Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.095,70) enthalten. III. Kassenbestand, Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks: D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Am Bilanzstichtag lag für die Gesellschaft ein Kapitalfehlbetrag von EUR 138.892,11 vor. Die Gesellschafter Herr Helmut Heinlein und Herr Dr. Jens Seiffert erklärten daher einen Rangrücktritt betreffend sämtliche, von ihnen an die Gesellschaft gewährten Darlehen. Die Salden der Gesellschafter-Darlehen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt EUR 134.413,82. Passiva A. Eigenkapital
2. Ergebnisverwendung:
B. Rückstellungen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. 1. Sonstige Rückstellungen: Die sonstige Rückstellungen erfassen die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Beträge für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
C. Verbindlichkeiten: Die Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 Abs. 1 HGB zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Untergliederung nach Art und Restlaufzeiten ist in der Bilanz gruppenweise dargestellt. 1. Verbindlichkeiten gegen- Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten ber Kreditinstituten gegenüber Kreditinstituten stimmen mit den jeweiligen Schuldsalden der einzelnen Rechnungsabschlüsse der Kreditinstitute überein. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren belaufen sich zum Bilanzstichtag auf EUR 0,00. 2. Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Lieferungen und Leistungen: im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert. 3. Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten Gegenüber Gesellschaftern sind, mit Ausnahme der gegenüber Gesellschaftern laufenden, kurzfristigen Verbindlichkeiten, z. B. aus im Sinne des Löhnen und Gehältern und Auslagenersatz etc., § 42 Abs. 3 GmbHG: nachstehende Verbindlichkeiten auszuweisen:
D. Passive latente Steuern Aufgrund der Vorschriften des HGB waren passive latente Steuern zu ermitteln und in die Bilanz einzustellen. Gewinn- und Verlustrechnung: Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB unter gleichzeitiger Ausnutzung der möglichen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 276 HGB gegliedert. Der Geschäftsbetrieb der Niederlassung Salzburg (Österreich) wurde im Monat September 2009 eingestellt. Das Gewerbe wurde zu Beginn des Jahres 2010 abgemeldet. Die Löschung der Zweigniederlassung beim Handelsgericht Salzburg ist erfolgt. Die Verluste aus der Niederlassung Salzburg (Fibu Konto "3630") sind somit im Quellenstaat Österreich unterkeinen Umständen mehr steuerlich verwertbar, d. h. es handelt sich um einen so genannten finalen Verlust. Daher wurden in Höhe des Saldos oben genannten Verrechnungskontos von EUR 3.034,73 Forderungsverluste über das Fibu Konto "6930" in der Gewinn- und Verlustrechnung gewinnmindernd erfasst. Steuern vom Steuern vom Einkommen und Ertrag waren, aufgrund Einkommen und von Ertrag: des Verlustvortrages, für den Berichtszeitraum nicht auszuweisen; ein außerordentliches Ergebnis ist nicht zu verzeichnen. SONSTIGE PFLICHTANGABEN UND HINWEISE Angaben zur Vermittlung Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang eines besseren Einblicks geben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die in die Vermögens-, wirtschaftliche Lage zutreffend wieder. Finanz- und Ertragslage: Sonstige Haftungsverhältnisse: Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine wesentlichen Haftungsverhältnisse zu vermerken. Sonstige Hinweise: Die Gesellschaft übt den Geschäftsbetrieb in gemieteten Räumen aus:
Angaben zu dem Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden durchschnittlich folgende Arbeitnehmer beschäftigt: Mitarbeiterstand: folgende Arbeitnehmer beschäftigt:
MITGLIEDER DER UNTERNEHMENSORGANE Geschäftsführung: Die Gesellschaft moreLX GmbH hat folgende Organe: Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer unter gleichzeitiger Aufhebung der Beschränkungen des § 181 BGB war im Berichtszeitraum bestellt: Helmut Heinlein, Pulheim im Zeitraum: 01.01.2011 - 31.12.2011 Dr. Jens Seiffert, Köln im Zeitraum: 01.01.2011 - 31.12.2011 Torsten Brezina, Köln im Zeitraum: 01.01.2011 - 31.12.2011 Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. gezeichnet:
Köln, 7. November 2012 Geschäftsführung der Firma moreLX GmbH Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern1.1.2011 - 31.12.2011 Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 141.650,57 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. 1.1.2010 - 31.12.2010 Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 205.886,07 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.095,70 EUR. sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 07.11.2012 festgestellt. |
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