Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 24105 HL
Registered
9/20/2023
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of rubber, compounded rubber and semi-finished products thereof
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung von Polymeren, Elastomeren, Roh- und Hilfsstoffen sowie Halbzeugen und artverwandten Produkten in der Gummi- und Kunststoffindustrie sowie der Handel aller Art, ausgenommen genehmigungspflichtige Waren.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Procura
Patrick Niklas Geerke
since 9/20/2023
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Patrick Niklas GeerkeGeerke Beteiligungsgesellschaft mbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Balance Sheet Accounts

Financial Report

NGE Polymer GmbH

Sandesneben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 24.08.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

7.825,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

7.825,00

B. Umlaufvermögen

2.291.800,29

I. Vorräte

1.617.416,89

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

514.489,46

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

159.893,94

Summe Aktiva

2.299.625,29



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

74.896,33

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

49.896,33

B. Rückstellungen

22.171,08

C. Verbindlichkeiten

2.202.557,88

Summe Passiva

2.299.625,29

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Abschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Abschlusses werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Abschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Ø Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Ø Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Ø Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Ø Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Ø Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu durchschnittlichen Einstandspreisen.

Ø Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Ø Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Ø Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Ø Fremdwährungsforderungen und Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Kurs ihres Entstehens eingebucht.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem als Anlage IV beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich folgt zusammen:

Zusammensetzung:

31.12.2023

Vorjahr

EUR

EUR

Aufbewahrungskosten

250,00

0,00

Jahresabschlusskosten

2.000,00

0,00

Garantieleistungen

0,00

0,00

Personalkosten

0,00

0,00

Sonstige

0,00

0,00

IV. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten

insgesamt

Restlaufzeit

bis 1 Jahr

über 1 Jahr

über 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten

2.199.040,12

2.199.040,12 0,00

0,00

0,00

(Vorjahr)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

davon gegenüber Gesellschaftern / Aktionären

0,00

0,00

0,00

0,00

(Vorjahr)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

davon gegenüber verbundenen Unternehmen

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

(Vorjahr)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

davon aus Steuern

0,00

0,00

0,00

0,00

(Vorjahr)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

0,00

0,00

0,00

0,00

(Vorjahr)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

C. Ergänzende Angaben

I. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag im Rumpfgeschäftsjahr Herrn Patrick Geerke, Kaufmann (B.Sc.).

II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

III. Mitarbeiter

Die Anzahl der im Berichtsjahr beschäftigten Mitarbeiter betrug durchschnittlich 2,00.

 

Sandesneben, den 07. Mai 2024

gez. Patrick Geerke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07. Mai 2024

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