Professional Refill GmbHLiquidated

83052 Bruckmühl, DEU

Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 24519
Registered
7/15/2005
Industry
Wholesale of paint and varnishRetail sale of pharmaceutical productsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Betrieb von sogenannten Professional Refill Stores, d.h. von Ladengeschäften, bei denen Endverbraucher leere Druckerpatronen auffüllen lassen können; Vermarktung eines Franchisekonzeptes im Bereich Professional Refill; Handel mit sämtlichem Zubehör rund um Drucker und deren Verbrauchsmaterial; Vermarktung von Schulungen für professionelle Patronenbefüllung.

History

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Management

NameRole
Stefan Rapp
since 1/8/2019
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

Professional Refill GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.883,00 5.765,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 198,00 238,00
II. Sachanlagen 3.685,00 5.527,00
B. Umlaufvermögen 91.762,90 72.925,69
I. Vorräte 48.806,24 54.094,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.629,05 15.546,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.327,61 3.284,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.831,99 2.489,59
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 60.978,69 67.968,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 158.456,58 149.148,77

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 92.968,49 11.162,00
III. Jahresüberschuss 6.989,80 -81.806,49
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 60.978,69 67.968,49
B. Rückstellungen 5.080,00 4.424,00
C. Verbindlichkeiten 153.376,58 144.724,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 64.730,27 44.724,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 158.456,58 149.148,77

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Professional Refill GmbHwurde nach Maßgabe der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 266 und 288 HGB Gebrauch gemacht. Ein Lagebericht wurde unter Ausübung des Wahlrechts gemäß § 264 Abs. 1 S. 3 HGB nicht erstellt.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

a) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken sind durch Bildung von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und tragen allen erkennbaren Risiken in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme Rechnung.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

b) Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

c) Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

d) Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 88.646,31 EUR.

3. Sonstige Pflichtangaben

a) Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Rapp Stefan
  Cumpanas Mario

b) Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
(EUR)
- Verbindlichkeiten  
Gesellschafterkonto 1651 : 20.761,35 EUR
Gesellschafterkonto 1652: 17.285,85 EUR

c) Angaben nach § 40 Abs. 1 GmbHG

Zum Zeitpunkt der Abschlußerstellung waren folgende Personen an der Gesellschaft beteiligt:

Name Vorname Wohnort Einlage
Rapp Stefan 83052 Bruckmühl 12.500,00 €
Cumpanas Mario 83052 Bruckmühl 12.500,00 €

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 38.047,20 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.11.2011 festgestellt.

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