Helmut Wagner GmbHLiquidated

Lachhaustraße 22, 89079 Ulm, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 1226
Registered
6/10/1981
Industry
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareRetail sale of computers, peripheral units and softwareAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
Der Verkauf und Vertrieb von Computerprogrammen (software), Computersysteme (hardware) und Zubehör im Groß- und Einzelhandel, ferner die Erbringung von Dienstleistungen dieser Art.

History

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Management

NameRole
Helmut Konrad Wagner
since 4/13/2026
Liquidator

Financial Report

Helmut Wagner GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.175,00 1.961,00
I. Sachanlagen 1.175,00 1.961,00
B. Umlaufvermögen 30.647,76 17.885,60
I. Vorräte 2.460,00 2.205,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.111,26 9.931,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.076,50 5.749,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 31.822,76 19.846,60

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 16.951,78 15.124,99
I. gezeichnetes Kapital 30.900,00 30.900,00
II. Verlustvortrag 15.775,01 34.840,39
III. Jahresüberschuss 1.826,79 19.065,38
B. Rückstellungen 1.100,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 13.770,98 3.721,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.770,98 3.721,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 31.822,76 19.846,60

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Helmut Wagner GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 13.770,98 (Vorjahr: Euro 3.721,61).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Forderungsspiegel

Art der Forderung Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  zum 31.12.2011
TEuro
kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 0,2 0,2 0,0
gegenüber Gesellschaftern 5,9 5,9 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 1,0 1,0 0,0
Summe 7,1 7,1 0,0

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  zum 31.12.2011
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
sonstige Verbindlichkeiten 13,8 13,8 0,0 0,0
Summe 13,8 13,8 0,0 0,0

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2012 festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 31.12.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Helmut Wagner, Aspachweg 28 in 89073 Ulm

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Ulm, 31.12.2012

Helmut Wagner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2012 festgestellt.

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