Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 70809
Registered
8/8/2013
Industry
Intermediation service activities for passenger transportationService activities incidental to air transportation n.e.c.Other reservation service and related activities n.e.c.
Purpose
Die Veranstaltung und Vermittlung aller Art von Reisen sowie sämtliche damit verbundenen Dienstleistungen: Pauschalreisen und Flugorganisation sowie von Flugkontingenten sowie von Flügen, An- und Verkauf von Flugzeugen, Ticketverkauf, Transport von Luftfracht, Handling und Catering, Import und Export im Rahmen von Flugdiensten, Werbung aller Art im Rahmen von Werbeagenturdiensten, Hotelbau und Hotelmanagement im In- und Ausland, Vermittlung und Vertretung von Versicherungen aller Art, Im- und Export von Waren aller Art, Betrieb von Reisebüros.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Tunc Özler
since 8/8/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Mahmut Erkan TürkoralGPA Management Holding GmbH
50.00%
Tunc ÖzlerGPA Management Holding GmbH
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

For You Travel GmbH

Hilden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 192.240,00 199.343,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 184.987,00 195.273,00
II. Sachanlagen 7.253,00 4.070,00
B. Umlaufvermögen 4.534.414,48 2.893.456,09
I. Vorräte 200.752,53 -128.984,34
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2.049.415,34 1.479.245,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.561.321,05 2.529.508,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 569.565,62 717.922,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.772.340,90 492.932,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 40.787,75 32.997,36
D. Aktive latente Steuern 0,00 1.396,28
Aktiva 4.767.442,23 3.127.192,73

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 817.771,53 795.062,76
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 792.771,53 770.062,76
davon Gewinnvortrag 770.062,76 752.517,92
B. Rückstellungen 37.645,19 68.460,90
C. Verbindlichkeiten 3.912.025,51 2.259.224,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.089.251,69 1.370.869,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 822.773,82 888.355,73
davon gegenüber Gesellschaftern 110.142,08 100.630,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4.444,16
Passiva 4.767.442,23 3.127.192,73

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: For You Travel GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hilden
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Düsseldorf
Register-Nr.: 70809

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden aktiviert.

Der Gesamtbetrag der Forschungs- und Entwicklungskosten betrugen im Geschäftsjahr 0,00 EUR.

Davon entfallen 0,00 EUR auf die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 569.565,62 EUR (Vorjahr: 717.922,46 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind keine größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen.

Aktivierte Disagiobeträge

In den Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von 0,00 EUR eingestellt.

Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen

Von der Möglichkeit, die Eigenkapitalanteile von Wertaufholungen in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz  wurde der Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung berücksichtigt (268 I S. 1 HGB).

Verbindlichkeiten, die erst nach dem Bilanzstichtag entstehen

In den Verbindlichkeiten sind größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfasst wurden.

Im Einzelnen waren folgende antizipative Sachverhalte zu berücksichtigen:es lagen keine Sachverhalte vor

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  505.555,52 EUR (Vorjahr: 577.777,76 EUR).

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
keine

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.089.251,69 EUR (Vorjahr: 1.370.869,18 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 822.773,82 EUR (Vorjahr: 888.355,73 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 110.142,08 EUR (Vorjahr: 100.630,95 EUR).

Nicht in der Bilanz erscheinende Geschäfte

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Transaktionen sind keine weiteren Geschäfte aufzuzeigen.

Aus den außerbilanziellen Geschäften ergeben sich im Einzelnen die folgenden Risiken:

Aus den außerbilanziellen Geschäften ergeben sich im Einzelnen die folgenden Vorteile:

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,00 EUR vorgenommen.

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um: 197.830,26 EUR Überbrückungshilfen Schlussabrechnungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden keine besonderen Abschreibungen oder Rückstellungen vorgenommen, da die zukünftigen Auswirkungen nicht absehbar sind.

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:



Arbeitnehmergruppen

Zahl
Arbeiter

0,00
Angestellte

12,00
leitende Angestellte

2,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit
14,00

vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter

9,00
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter

5,00


Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Tunc Özler
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Weitere Geschäftsführer:
-----------------
ausgeübter Beruf:
--------------------



Vorgänge von besonderer Bedeutung

Es gab keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 268 Abs. 1 HGB unter Berücksichtigung des Vorschlags der Geschäftsführung über die Gewinnverwendung aufgestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hilden, den 04.10.2024
Tunc Oezler

sonstige Berichtsbestandteile


Tunc Özler, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.10.2024 festgestellt.

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