Wischmann GmbHLiquidated

58456 Witten, Deutschland

Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 8854
Registered
1/7/1986
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberWholesale of paint and varnishWholesale of wood, construction materials and sanitary equipment, without specialisation on one of these goods
Purpose
Der Groß- und Einzelhandel mit Waren aller Art, insbesondere mit Holz, Kunststoffen und Baumaterialien.

History

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Management

NameRole
Marc Wischmann
since 7/14/2004
Managing Director

Financial Report

Wischmann GmbH

Witten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 209.798,50 194.310,50
I. Sachanlagen 200.248,50 184.760,50
II. Finanzanlagen 9.550,00 9.550,00
B. Umlaufvermögen 1.736.155,90 1.683.207,20
I. Vorräte 1.421.528,98 1.294.636,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 312.097,84 387.841,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.529,08 728,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25.699,69 29.761,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.971.654,09 1.907.279,34

Passiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 275.117,62 251.221,49
I. gezeichnetes Kapital 121.000,00 121.000,00
II. Gewinnvortrag 130.221,49 68.384,45
III. Jahresüberschuss 23.896,13 61.837,04
B. Rückstellungen 35.978,00 40.982,69
C. Verbindlichkeiten 1.660.558,47 1.615.075,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.971.654,09 1.907.279,34

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

gemäß den §§ 284 ff HGB

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften des dritten Buches des HGB aufgestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 bzw. 279 bis 283 HGB.

Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Abweichungen in der Darstellung von Posten in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht in dem Maße vorgenommen, dass diese einen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nehmen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um nutzungsbedingte lineare/ degressive Abschreibungen, angesetzt. Zugänge von beweglichen Vermögensgegenständen innerhalb des Jahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter des Anlagevermögens werden, soweit dies steuerrechtlich zulässig ist, im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben, oder in einen Sammelposten eingestellt. Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Falls der so ermittelte Wert oberhalb der Einkaufspreise zum Bilanzstichtag liegt oder über dem zu erwartenden Verkaufserlös abzüglich der noch zu erwartenden Erlösschmälerungen und Kosten, sind Abwertungen auf den Niederstwert vorgenommen worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken werden erforderlichenfalls Einzelwertberichtigungen gebildet, das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Ein Anlagengitter wurde gemäß § 274a Nr. 1 HGB nicht erstellt. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen den Gesellschafter in Höhe von T€ 0 (Vj.:T€ 4) enthalten. Von den Verbindlichkeiten haben T€ 892 (Vj.: T€ 733) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und T€ 280 (Vj.: T€ 365) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignungen und Grundschulden an dem Grundbesitz des Gesellschafters abgesichert. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Gesellschafterdarlehn in Höhe von T€ 53 (Vj.: T€ 54) enthalten.

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB:

Sonstige Angaben

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer während des gesamten Geschäftsjahres war Herr Marc Wischmann.

Witten, im März 2010

Marc Wischmann

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