Egotel Betriebs GmbHLiquidated

04159 Leipzig, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 19719
Registered
7/30/2002
Industry
Hotels (excl. hotels providing bed and breakfast only)Activities of holding companiesIntermediation service activities for accommodation
Purpose
Entwicklung und Betrieb von Hotels und Gaststätten aller Art

History

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Management

NameRole
Jolanta Maria Faude
since 5/7/2003
Managing Director
Procura

Financial Report

Egotel Betriebs GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.832,00 5.308,00
I. Sachanlagen 3.832,00 5.308,00
B. Umlaufvermögen 602.788,06 825.566,67
I. Vorräte 0,00 250,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 582.970,35 781.206,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 287.485,75 583.787,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.817,71 44.109,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 154,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 606.620,06 831.029,05

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 358.841,78 351.073,41
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 326.073,41 -69.182,75
III. Jahresüberschuss 7.768,37 395.256,16
B. Rückstellungen 9.020,00 169.589,00
C. Verbindlichkeiten 238.758,28 310.366,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 112.921,64 186.068,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 606.620,06 831.029,05

Anhang



ANHANG

ZUM
JAHRESABSCHLUSS
PER 31.12.2011


DER FIRMA
EGOTEL BETRIEBS GMBH
HOTEL AMADEO


GEORG-SCHUMANN-STR. 268
04159 LEIPZIG


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie nach ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB erstellt.


II. Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vomZeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.


Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Aktivseite der Bilanz


A Anlagevermögen


Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht angefallen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis EUR 410 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem beigefügten Bruttoanlagespiegel zu entnehmen.


B Umlaufvermögen

Materialbestände bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung evtl. Ausfallrisiken bewertet worden.

Es wurde keine pauschale Wertberichtigung auf einwandfreie Forderungen gebildet, weil diese bei Aufstellung des Jahresabschlusses bereits gezahlt waren.


2. Passivseite der Bilanz


A Verbindlichkeiten und Rückstellungen


Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Rückstellungen für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften sind gebildet worden.


II. Gewinn- und Verlustrechnung

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind im Geschäftsjahr 2011 nicht angefallen.

Auf vorgenommene Wertberichtigungen zu Forderungen wird unter den Erläuterungen zur Bewertung des Umlaufvermögens Stellung genommen.


III Sonstige Angaben

Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2011 Frau Jolanta Faude.



sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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