Sichtbar optik Dießle GmbHLiquidated

58452 Witten, DEU

Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 13942
Previous
Hassiepen Brillen-GmbH
Registered
1/26/1994
Industry
Retail sale of spectacles and contact lensesWholesale of photographic and optical equipmentManufacture of bicycles and invalid carriages
Purpose
Betrieb eines Optiker-Fachgeschäftes, insbesondere die Herstellung von und der Handel mit Sehhilfen und allem dafür erforderlichen Zubehör.

History

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Management

NameRole
Thomas Dießle
since 12/18/2013
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€26,000
100.00%

Financial Report

Hassiepen Brillen-GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.895,00 13.443,00
I. Sachanlagen 9.895,00 13.443,00
B. Umlaufvermögen 27.021,24 71.762,23
I. Vorräte 17.491,33 17.228,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.325,39 54.329,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 204,52 204,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.023,00 1.355,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 37.939,24 86.561,20

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.061,73 1.104,19
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 20.000,00 20.000,00
III. Verlustvortrag 44.895,81 41.815,68
IV. Jahresfehlbetrag 42,46 3.080,13
B. Rückstellungen 14.425,03 57.925,00
C. Verbindlichkeiten 22.452,48 27.532,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 37.939,24 86.561,20

Anhang

A. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1) Der Jahresabschluss wurde aufgrund der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

2) Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

3) Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

4) Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

5) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

6) Die Bilanzierungsverbote gem. § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

7) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet.

Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

8) Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet.

II. Bewertungsmethoden

1) Die Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der steuerlichen Bewertungsvorschriften vorgenommen worden.

2) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

3) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

4) Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

5) Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Es wurde linear und degressiv abgeschrieben.

6) Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

7) Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

8) Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

9) Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

10) Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

B. Angaben zu Bilanzposten

I. Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Jahre 2010 wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

II. Vorräte

Die Bestände wurden durch körperliche Aufnahme am Bilanzstichtag ermittelt und zu Einstandspreisen, bzw. mit dem niedrigeren Teilwert bewertet.

III. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestanden in Höhe von 21.731,69 € (Vj. 18.362,37 €).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

IV. Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 Abs. 3 GmbHG

a) Die Gesellschaft hatte gegen den Gesellschafter Forderungen in Höhe von 346,51 € (Vj. 1.330,12 €).

b) Ein gesonderter Bilanzausweis dieser Posten erfolgte nicht.

Sie sind in den "sonstigen Vermögensgegenständen" bzw. "sonstigen Verbindlichkeiten" enthalten.

c) Die Verzinsung erfolgte vertragsgemäß.

V. Sonstige Rückstellungen

a) Sonstige Rückstellungen wurden u. a. für Abschlusskosten und Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen gebildet.

b) Für den Gesellschaftergeschäftsführer besteht eine Pensionszusage.

Die Zuführung zur Rückstellung erfolgte gemäß versicherungsmathematischem Gutachten.

VI. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte von Herrn Thomas Dießle geführt.

D. Unterzeichnung gem. § 254 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit bestätigt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2011 festgestellt.

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