Ralf Baumann GmbH

Master Data

Registry
Register court Wetzlar HRB 1784
Registered
6/14/1995
Industry
Manufacture of doors and windows of woodWholesale of wood in the rough and sawn timberWholesale of other products of primary processing of wood and wooden construction elements
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von vorgefertigten Holzelementen und Holzteilen sowie deren Montage auf den Baustellen.

History

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Management

NameRole
Ralf Baumann
since 7/11/2002
Managing Director

Financial Report

Ralf Baumann GmbH

Wetzlar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 127.305,00 154.156,00
I. Sachanlagen 127.305,00 154.156,00
B. Umlaufvermögen 126.332,01 113.339,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 103.875,31 49.455,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.456,70 63.883,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 691,52 760,99
Bilanzsumme, Summe Aktiva 254.328,53 268.256,00

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 139.987,04 153.662,95
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnvortrag 128.062,95 160.037,01
III. Jahresfehlbetrag 13.675,91 31.974,06
B. Rückstellungen 5.707,00 5.780,00
C. Verbindlichkeiten 108.634,49 108.813,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 254.328,53 268.256,00

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2014

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Ralf Baumann GmbH zum 31.12.2013 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 6 Abs. 2a EStG werden im Jahr des Zugangs als Sammelposten ausgewiesen und im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anteilsbesitz

Anteilsbesitz gemäß § 285 Abs. 11 HGB liegt nicht vor.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.573 € 0 € 8.213 € 0 €
Sonstige Vermögensgegenstände 89.432 € 0 € 40.026 € 0 €

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstitute 0,00 € 0,00 € 0,00 €
  Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstitute 0,00 € 0,00 € 0,00 €
  Bilanzjahr Vorjahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 841 € 516 €
Sonstige Verbindlichkeiten 7.792 € 8.296 €

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Ralf Baumann.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Gez. Ralf Baumann, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 1.7.2015.

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