Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 87114
Previous
HS Bauträger GmbHMoser Montageservice GmbH
Registered
5/6/2010
Industry
Construction of industrial facilities, except buildingsConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Other specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
Die Erbringung von Industriedienstleistungen, insbesondere Industrie- und Gebäudereinigung, Sandreinigung, Gerüstbau, Einbau von genormten Baufertigteilen, Isolierarbeiten, Estrichverlegung, Abbruch bzw. Demontage (ohne Statik). Handwerklich geschützte Tätigkeiten werden nur durch konzessionierte Subunternehmer ausgeführt, soweit im Unternehmen keine Konzessionsträger vorhanden sind.

History

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Management

NameRole
Ramazan Baysak
since 7/11/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Ham, BELGIEN
€25,000
100.00%

Financial Report

HS Bauträger GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 2.567,00 3.190,00
I. Sachanlagen 2.567,00 3.190,00
B. Umlaufvermögen 722.898,70 497.995,17
I. Vorräte 515.789,24 139.033,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.303,21 198.671,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 435,60 0,00
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 12.500,00 12.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 182.806,25 160.289,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.472,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 45.972,27 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 772.909,97 501.185,17

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 49.782,55
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 70.972,27 -24.782,55
davon Gewinnvortrag 95.754,82 0,00
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 45.972,27 0,00
B. Rückstellungen 13.559,09 13.559,09
C. Verbindlichkeiten 759.350,88 437.843,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 185.462,47 189.024,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 772.909,97 501.185,17

Anhang

A Allgemeine Angaben

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingende oder freiwillige Abweichungen haben sich nicht ergeben.

Der Anlagenspiegel einschließlich der Angaben zu den Abschreibungen des Geschäftsjahres, die Ergebnisverwendung und die Angaben zu den Gewinnrücklagen sind im Anhang und in den Bilanzerläuterungen dargestellt.

B Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear, entsprechend der Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis € 410,00 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs 2 S. 1 EStG i. V. m. § 6 Abs. 2 a S. 5 ESTG im Erwerbsjahr einheitlich voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu den Anschaffungskosten (§ 253 I 1 HGB).

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem Zinssatz von 5,5% abgezinst gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 EStG.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

C Angaben zur Bilanz

I. Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

In der Position Sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Es bestanden keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

D Sonstige Pflichtangaben

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 1 (Vorjahr: 0) Arbeitnehmer beschäftigt . Davon war einer ein Angestellter.

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden nicht.

Mitglieder der Geschäftsführung waren in 2014:

Herr Fodil Hassani

Herr Srecko Sedlacek

Vorschüsse und Kredite an die Gesellschafter bestanden in Höhe von € 253.888,41. Zu diesen Darlehen existieren schriftliche Rangrücktrittsvereinbarungen in voller Höhe.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 253.888,41 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 248.818,85 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Mannheim, 09.09.2015

Geschäftsführer

gez. Fodil Hassani

gez. Srecko Sedlacek

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2015 festgestellt.

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