SENATOR AVIATION CHARTER GmbH

Weg beim Jäger, 22335 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 128787
Registered
10/7/1987
Industry
Agents involved in the sale of ships and aircraftActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Geenstand des Unternehmens ist (a) der Betrieb eines Luftfahrtunternehmens, (b) der Betrieb von Chartergeschäften mit Luftfahrzeugen jeder Art sowie die Vermittlung von Reisen und die gewerbliche Beförderung von Personen und Sachen, (c) der Großhandel mit Waren aller Art, insbesondere mit Zubehör für Luftfahrzeuge; ausgenommen ist der Handel mit erlaubnispflichtigen Waren.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hamburg
€110,000
100.00%

Financial Report

SENATOR AVIATION CHARTER GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 17.229,80 16.176,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 4,00
II. Sachanlagen 17.229,80 16.172,00
B. Umlaufvermögen 443.291,82 776.589,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 436.663,94 752.771,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.627,88 23.818,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.909,53 22.154,45
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 617.112,67 517.133,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.090.543,82 1.332.053,30

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 110.000,00 110.000,00
II. Kapitalrücklage 54.406,27 54.406,27
III. Verlustvortrag 681.539,97 423.984,27
IV. Jahresfehlbetrag 99.978,97 257.555,70
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 617.112,67 517.133,70
B. Rückstellungen 7.140,00 19.630,00
C. Verbindlichkeiten 1.083.403,82 1.312.423,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.083.403,82 1.312.423,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.090.543,82 1.332.053,30

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Senator Aviation Charter GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Senator Aviation Charter GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§ 266 Absatz 1, § 276 und § 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

a) Gliederungsvorschriften

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der des Vorjahres.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar, so dass eine Anpassung dieser Posten zur Vergleichbarkeit mit denen des Vorjahres nicht erforderlich war.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

b) Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich hierzu nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, sofern nicht aufgrund gesetzlicher Spezialnormen eine Saldierung vorzunehmen war.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Verbindlichkeiten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur entsprechend der Vorschrift des § 250 HGB gebildet.

c) Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden einzeln und vorsichtig bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne fanden nur dann Niederschlag, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens ab einem Wert von mehr als Euro 150,00 bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs als sogenannter GWG - Sammelposten aktiviert und planmäßig über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. € 275.202,66 wurden durch selbstschuldnerische Bürgschaften des Gesellschafter-Geschäftsführers besichert.

Darüber hinaus bestehen für die Verbindlichkeiten im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes entstehende Sicherheiten.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Michael Hitgen

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Forderungen 3.770,47 Euro
Verbindlichkeiten 1.401,25 Euro

 

Hamburg, den 30. März 2012

Der Geschäftsführer:

gez. Michael Hitgen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.04.2012 festgestellt.

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