Emler GmbHLiquidated

78467 Konstanz, DEU

Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 380136
Registered
1/23/1962
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticFinishing of wooden productsManufacture of doors and windows of metal
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Vertrieb, die Planung, Projektierung, werksseitige Vorfertigung und Lieferung sowie der Einbau von Bauteilen und Bauelementen mit Schwerpunkt Türen und Fenster, sowie die Montage von Toren, Sicherheitstechnik und Brandschutzsystemen.

History

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Financial Report

Emler GmbH

Konstanz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA

31.12.2015
Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN    
Sachanlagen 178.576 126.113
B. UMLAUFVERMÖGEN    
I. Vorräte 1.296.131 993.037
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 633.774 564.015
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.693.927 1.536.841
  3.802.408 3.220.006

PASSIVA

   
  31.12.2015
Vorjahr
A. EIGENKAPITAL    
I. Eingefordertes Kapital    
Gezeichnetes Kapital € 300.000    
- Eigene Anteile € 181.200 118.800 118.800
II. Gewinnrücklage    
Andere Gewinnrücklagen 181.200 181.200
III. Bilanzgewinn 1.523.756 1.356.342
B. RÜCKSTELLUNGEN 557.422 469.343
C. VERBINDLICHKEITEN 1.421.230 1.094.321
  3.802.408 3.220.006

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt. Die Gesellschaft erfüllt die Größenordnung einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 HGB.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I. ANLAGEVERMÖGEN

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer im Wesentlichen nach der linearen Methode.

Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis zu € 410 werden im Berichtsjahr bei Zugang sofort abgeschrieben.

II. UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Unfertige Leistungen werden zu Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial und den Fertigungslöhnen die steuerlich aktivierungspflichtigen Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie einen Zuschlag für Verwaltungsgemeinkosten. Für Bestandsrisiken werden Abschläge gebildet. Die Bewertung der Vorräte erfolgt verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

III. RÜCKSTELLUNGEN

Pensionsrückstellungen für Versorgungsansprüche sind unter Anwendung des ratierlich degressiven Anwartschaftsbarwertverfahrens bei aktiv Berechtigten mit einem Zinssatz von 3,89 %, unter Zugrundelegung der "Heubeck-Richttafeln 2005 G" sowie einem Rententrend von 2 % bewertet. Ein Gehaltstrend wird nicht berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

IV. VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

I. ANGABEN ZUR AKTIVSEITE

Sonstige Vermögensgegenstände

In den "Sonstigen Vermögensgegenständen" ist ein Betrag in Höhe von T€ 6 (i.V. T€ 9) enthalten, der das Körperschaftsteuer-Guthaben betrifft, welches seit dem Jahr 2008 in 10 gleichen Jahresraten ausgezahlt wird.

II. ANGABEN ZUR PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

Der Posten Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von € 1.356.342.

2. Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten Gesamt- davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis
betrag
bis 1 Jahr
5 Jahre
über 5 Jahre
Erhaltene Anzahlungen 1.304.164 1.304.164 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 40.061 40.061 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 77.005 76.848 157 0
Summe 1.421.230 1.421.073 157 0

In den "Sonstigen Verbindlichkeiten" sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 60.548 (Vorjahr: € 110.872) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von € 2.710 (Vorjahr: € 2.129) enthalten.

3. Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen von Waren bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

D. SONSTIGE ANGABEN

ANGABEN ZU DEN ORGANEN DER GESELLSCHAFT

Zum Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Betriebswirt (BA) Erik Margraf, Kaufmann bestellt.

 

Konstanz, 11.07.2016

Erik Margraf

Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2016 unverändert festgestellt.

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