Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 64961
Registered
1/28/2011
Industry
Extracurricular care for school children (excluding youth work)Child day-care activities n.e.c.Intermediation service activities for courses and tutors
Purpose
Das Betreiben einer Online Plattform, unter anderem für Kinderbetreuung.

History

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Management

NameRole
Procura
Daan Löning
since 1/28/2011
Managing Director
Stefan Gärtner
since 1/28/2011
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (5)

NameOwnership
27.59%
Daan Lönning
27.59%
G*** B******
21.54%

Unresolved chains (2)

Shareholders

7 shareholders

GmbH structure

5 of 7 shown

G*** P**** B******
€8,834
21.57%
S***** P*******
€3,082
7.52%

Financial Report

kinderfee.de GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 06.12.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 528,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 528,46
B. Umlaufvermögen 100.599,85
I. Vorräte 4.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.629,31
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 1.042,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 80.970,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva 101.128,31

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 91.448,71
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Kapitalrücklage 72.499,90
III. Jahresfehlbetrag 6.051,19
B. Rückstellungen 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 8.679,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.679,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 101.128,31

Anhang


mit zusätzlichen ergänzenden Angaben zu den Bilanzposten
  

1. Allgemeines
Der Jahresabschluß für das am 31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahr wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungs­möglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften wurden bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.
Die Erleichterungsvorschriften gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB bzgl. der Bilanz und gemäß § 276 HGB bzgl. der Gewinn- und Verlustrechnung werden in Anspruch genommen.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
  

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet.
Sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden in der Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme gebildet.
Die Bewertung erfolgt in Höhe des Betrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen zum Bilanzstichtag
T-Euro 0.
Auf fremde Währungen lautende Bilanzposten wurden im Jahresabschluss mit den amtlich veröffentlichten Monatskursen umgerechnet.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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