Hotel ASAM GmbHLiquidated

80331 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 142833
Previous
DS Beteiligungs-GmbH
Registered
5/24/2002
Industry
Renting and operating of own or leased residential real estateIntermediation service activities for accommodationRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Betrieb eines Hotels, Zimmer- und Garagenvermietung sowie Untervermietung

History

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Management

NameRole
Sophie Brunier
since 6/19/2017
Liquidator
Dorothea Sauper
since 6/12/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
75.00%
25.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

München
€75,000
75.00%
Sophie Sauper
München
€25,000
25.00%

Financial Report

Hotel ASAM GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 86.802,00 115.566,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 73.743,00 98.384,00
II. Sachanlagen 13.059,00 17.182,00
B. Umlaufvermögen 165.880,68 171.198,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.883,79 42.563,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 120.996,89 128.635,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.575,67 3.301,65
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 33.003,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 258.258,35 323.069,80

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 2.039,82 40.353,60
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 15.353,60 20.998,88
III. Jahresfehlbetrag 38.313,78 5.645,28
B. Rückstellungen 203.769,32 209.531,15
C. Verbindlichkeiten 52.449,21 73.185,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 258.258,35 323.069,80

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte 2014
EUR
2013
EUR
Ausleihungen 0,00 0,00
Forderungen gegenüber Frau Brunier 9.476,05 8.801,52
Forderungen gegenüber Frau Sauper 12.909,80 12.362,79
Verbindlichkeiten 0,00 0,00

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung von Frau Sauper wurde die PUC-Methode (projected unit credit) angewendet. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung von zukünftigen Preis- und Kostensteigerungen.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 4,53 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Richttafel Dr. Klaus Heubeck  

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung von Frau Brunier wurde die PUC-Methode (projected unit credit) angewendet. Die Bewertung erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung von zukünftigen Preis- und Kostensteigerungen.

Für die Berechnung wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 4,53 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Richttafel Dr. Klaus Heubeck  

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 9.476,05 (Vorjahr: EUR 8.801,52).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 52.449,21 (Vorjahr: EUR 73.185,05).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Frau Dorothea Sauper
Geschäftsführer: Frau Sophie Brunier

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Frau Dorothea Sauper

Frau Sophie Brunier

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.01.2016 festgestellt.

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