AuraVision GmbHLiquidated

20459 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 22793 HL
Previous
AURA-VISION GmbH
Registered
7/19/2010
Industry
Activities of insurance brokersActivities of insurance agentsActivities of holding companies
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit als Versicherungsmakler gemäß § 34d GewO sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Harald Kalthoff
since 7/18/2022
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified89.63% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
50.00%
SCUR-Alpha 1883 GmbH
39.63%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

AuraVision GmbH

Löwenstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 02.07.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 48.599,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.083,00
II. Sachanlagen 46.516,00
B. Umlaufvermögen 33.107,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.060,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.093,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.422,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.221,60

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 34.422,29
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 9.422,29
B. Rückstellungen 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 90.721,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 30.825,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.221,60

Anhang



A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Per 01.01.2010 wurde auf die durch das BilMoG geänderten Vorschriften des HGB umgestellt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2010 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen sind unter Zugrundelegung der betrieblichen Nutzungsdauer der Gegenstände nach der linearen Methode ermittelt worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden das allgemeine Kreditrisiko und die spätere Fälligkeit durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen berücksichtigt.

Bei den Rückstellungen sind erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremden Währungen bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.



C. Angaben zur Bilanz
Verbindlichkeiten
Unter den Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 49,31 Euro ausgewiesen.

Hinsichtlich der Fälligkeit gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt:
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
- bis zu einem Jahr  38.165,01 Euro  (Vorjahr  0,00 Euro)
- zwischen einem und fünf Jahren  52.556,59 Euro  (Vorjahr  0,00 Euro)
- von mehr als fünf Jahren  0,00 Euro  (Vorjahr  0,00 Euro)


D. Sonstige Angaben
Zum Bilanzstichtag wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von Euro 9.422,29 ausgewiesen. Unter Berücksichtigung des nicht bilanzierten Kundenstammes ergibt sich hieraus keine rechtliche Überschuldung. Außerdem hat sich der Gesellschaftergeschäftsführer, Herr Detlef Guttstein,  verpflichtet, bei einer eintretenden rechtlichen Überschuldung den Überschuldungsbetrag auf das Konto der Gesellschaft bei der Volksbank Heilbronn eG einzuzahlen und bis zur Befriedigung aller übrigen Gläubiger auf die Geltendmachung eines hieraus resultierenden Anspruchs gegen die Gesellschaft zu verzichten.


E . Name der Geschäftsführer
Detlef Guttstein
Sonja Guttstein   


Löwenstein, den 29. Dezember 2011


gez. Detlef Guttstein    gez. Sonja Guttstein
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2011 festgestellt.

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