PV-Line GmbHLiquidated

63165 Mühlheim am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 101187
Registered
4/11/2007
Industry
Wholesale of photovoltaic modulesProduction of electricity from renewable sources for distributionProduction of electricity from renewable sources without distribution
Purpose
Der Vertrieb sowie Projektierung von regenerativen Energiesystemen

History

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Management

NameRole
Clifford zur Nieden
since 2/4/2014
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

1 of 4 shown

iValue Holding AG
Switzerland
€1,000,200
50.00%

Financial Report

PV-Line GmbH

Saarbrücken (vormals: Sulzbach/Saar)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2014 bis zum 31.03.2015

Bilanz

AKTIVA

31.03.2013 31.03.2014 31.03.2015
A Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche      
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 115.776,00 117.618,00 1,00
2 geleistete Anzahlungen - - -
  115.776,00 117.618,00 1,00
II. Sachanlagen      
1 technische Anlagen und Maschinen 1.727,00 1.727,00 1.000,00
2 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 34.525,00 37.640,99 -
  36.252,00 39.367,99 1.000,00
III. Finanzanlagen      
Anteile an verbundenen Unternehmen 26.001,00 37.500,00 1,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1 fertige Erzeugnisse und Waren 3.584.254,99 1.680.528,09 495.763,27
2 geleistete Anzahlungen 36.098,18 121.529,51 -
  3.620.353,17 1.802.057,60 495.763,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.815.039,76 930.494,35 406.698,53
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 592.989,88 1,00 1,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 260.178,54)      
3 sonstige Vermögensgegenstände 83.851,07 95.268,28 -
  2.491.880,71 1.025.763,63 406.699,53
- davon gegen Gesellschafter EUR 18.636,77 (EUR 0,00)      
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.585,00 73.129,23 13.837,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.011,60 3.330,87 4.060,47
  6.300.859,48 3.098.767,32 921.363,05

PASSIVA

     
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 1.000.200,00 2.000.400,00 2.000.400,00
II. Jahresfehlbetrag -2.722.924,47 -1.372.699,70 -477.969,50
III. Vortrag auf Rechnung 3.336.920,06 613.995,59 -758.704,11
B. Rückstellungen      
1 Steuerrückstellungen - - -
2 sonstige Rückstellungen 226.726,06 109250 20.000,00
C. Verbindlichkeiten      
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 404.324,21 190.505,17 3.655,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 404.324,21 (EUR 0,00)      
2 erhaltene Auszahlungen und Bestellungen - - -
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 5.241,87)      
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.845.057,12 1.317.831,28 113.981,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.845.057,12 (EUR)      
(EUR 7.537.492,27)      
4 sonstige Verbindlichkeiten 210.556,50 158.229,81 20.000,00
  4.459.937,83 1.666.566,26 137.636,66
- davon aus Steuern EUR 133.232,28 (EUR 1.365.841,01)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 120,00 (EUR 2.368,10)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 210.556,50 (EUR 1.471.180,09)      
  6.300.859,48 3.098.767,32 921.363,05

Gewinn- und Verlustrechnung

1 Umsatzerlöse 36.622.846,78 11.592.148,00 3.265.277,23
2 Gesamtleistung 36.622.846,78 11.592.148,00 3.265.277,23
3 sonstige betriebliche Erträge 245.455,17 105.564,34 1.623.730,18
4 Materialaufwand -34.009.630,78 -10.891.757,98 -2.890.477,38
5 Personalaufwand -1.513.311,08 -1.243.213,50 -1.162.221,42
6 Abschreibungen -2.580.573,10 -26.931,10 -417.558,74
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.510.322,99 -886.806,11 -660.345,95
8 Erträge aus Beteiligungen - - -
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 93.455,85)      
9 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 100.204,25 35.208,60 20.208,60
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere      
des Umlaufvermögens -37.499,00 - -250.000,00
- davon ausserplanmässige Abschreibungen EUR 37.499,00 (EUR 0,00)      
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -60.996,03 -24.882,02 -4.625,61
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.743.826,78 -1.340.669,77 -476.013,09
13 ausserordentliche Erträge 32.520,00 13.480,00 -
14 ausserordentliche Aufwendungen -12.000,00 - -
15 ausserordentliches Ergebnis 20.520,00 13.480,00 -
16 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 201,42 -44.081,92 -
17 sonstige Steuer 180,89 -1.428,01 -1.956,41
18 Jahresgewinn/-fehlbetrag -2.722.924,47 -1.372.699,70 -477.969,50

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. März 2015

PV-Line GmbH, Saarbrücken

I. Allgemeine Angaben zum Betrieb

Rechtliche Verhältnis und wirtschaftliche Grundlagen

Firma: PV-Line GmbH
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Saarbrücken
Ort der Geschäftsleitung: Saarbrücken
Handelsregistereintrag: Saarbrücken HRB 101187
Gegenstand des Unternehmens: Das Erbringen von Management- und Beratungsdienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energien und angrenzenden Bereichen sowohl in Deutschland wie im Ausland.
Geschäftsjahr: Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist eine Rumpfgeschäftsjahr.
Dauer der Gesellschaft: auf unbestimmt Zeit
Stammkapital: 2.000.400,00 €
Gesellschafter: 100,00% iValue Holding AG, Zürich
Geschäftsführer: Clifford zur Nieden
  Befreiungen von der Beschränkung nach § 181 BGB.

II. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung

1. Rechnungswesen

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Buchführung und das Belegwesen entsprechen nach meinen Feststellungen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Die anfallenden Geschäftsvorfälle wurden von mir erfasst und unter Anwendung des EDV-Buchführungssystems SIMBA Computer System.

Die Abschlussbuchungen erfolgten ebenfalls im System SIMBA.

Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses beinhaltet nicht die Prüfung der Buchführung.

Lohnabrechnungen erfolgten nicht, da die Gesellschaft keine Arbeitnehmer im Geschäftsjahr beschäftigte

Der Jahresabschluss schließt an den Wert der Eröffnungsbilanz an.

2. Bestandsnachweise

Das Inventar wurde nach den Vorschriften des § 240 HGB aufgestellt.

Das Anlagevermögen wird durch ein Anlageverzeichnis nachgewiesen.

Das Anlageverzeichnis wird elektronisch mit dem EDV-Programm SIMBA erstellt.

Guthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit den Kontoauszügen bzw. Saldenbestätigungen belegt.

3. Bewertung

Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer des Anlagengegenstände liegt zwischen drei und zehn Jahren. Geringwertige Anlagegüter i.S.d. § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Sie werden in der Entwicklung des Anlagevermögens als Zu- und Abgang ausgewiesen.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. nach der Spiegelbildmethode bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe ihrer voraussichtlicher Inanspruchnahme angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung

4. Gliederung

Die Gliederung der Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt unter Anwendung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften.

Die in § 266 + § 275 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in der Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Einzelheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

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