HAJUMA GmbHLiquidated

35644 Hohenahr, DEU

Master Data

Registry
Register court Wetzlar HRB 5307
Registered
9/13/2006
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Durchführung von Dienstleistungen im Gebäudemanagement und Immobilienbereich (außer genehmigungspflichtiger)

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

HAJUMA GmbH

Hohenahr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 21.710,21 20.676,39
I. Finanzanlagen 21.710,21 20.676,39
B. Umlaufvermögen 4.271,90 4.684,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.196,82 1.354,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 75,08 3.330,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 25.982,11 25.360,77

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 25.146,14 24.746,77
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 253,23  
III. Jahresüberschuss 399,37 -253,23
B. Rückstellungen 631,00 400,00
C. Verbindlichkeiten 204,97 214,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 25.982,11 25.360,77

Anhang


I.    Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der Firma HAJUMA GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Gemäß § 264 Abs. 1 S. 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:
-       Angaben zum Jahresabschluss insgesamt
-       Angaben über Ansatz und Bewertung der Bilanzposten
-       Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses
-       Aufgliederung und Erläuterung von Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
-       Sonstige Angaben
 

II.   Gliederung und Darstellung


Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

III. Erläuterungen zur Bilanz


Gliederung der Bilanz
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Abschreibung des aktivierten Wertes wurde auf 00 Jahre festgelegt.
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahresabschreibung enthalten. Sie wird aber von den kumulierten Abschreibungen wieder abgesetzt und in den Spalten Zugang und Abgang getrennt ausgewiesen.
Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.
Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf
-       EUR 000.000,00 bei immateriellen Vermögensgegenständen
-       EUR 000.099,00 bei Sachanlagen
-       EUR 000.000,00 bei Finanzanlagen
Abschreibungen aufgrund ausschließlich steuerrechtlicher Vorschriften wurden aktivisch von den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt.
Die Ausschüttungssperre gem. § 274 Abs. 2 S. 3 HGB wurde beachtet
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von EUR 204,97 vor. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen EUR 0,00.
Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sind wie folgt strukturiert:


 

Restlaufzeit > 5 Jahre

Davon gesicherte Beträge

 

Art der Sicherheit

 

EUR

EUR

 

 

Anleihen

0,00

000.000.000

 

Art der Sicherheit

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

0,00

000.000.000

 

 

Erhaltene Anzahlungen

0,00

000.000.000

 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

0,00

000.000.000

 

 

Wechselverbindlichkeiten

0,00

000.000.000

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

0,00

000.000.000

 

 

Verbindlichkeiten geg. Unternehmen mit Beteilig.verhältnis

0,00

000.000.000

 

 

Sonstige Verbindlichkeiten

0,00

000.000.000

 

 

Gesamtsumme

0,00

     0

 

 


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert ist, beträgt EUR 000.000,00.
Die Bilanzierung erfolgte vor der Verwendung des Jahresergebnisses.
Haftungsverhältnisse
Am Bilanzstichtag bestanden die folgenden, in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:


 

davon gegenüber verbundenen Unternehmen

davon gesichert

 

EUR

EUR

Begebung und Übertragung von Wechseln

000.000.000

000.000.000

Bürgschaften, Wechseln und Scheckbürgschaften

000.000.000

000.000.000

Gewährleistungsverträge

000.000.000

000.000.000

Bestellung sonstiger Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

000.000.000

000.000.000


 

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung


Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Steuerrechtliche Abschreibungen
Abschreibungen allein nach steuerrechtlichen Vorschriften wurden im Anlagevermögen gemäß § 7 EStG in Höhe von EUR 99,00 vorgenommen.

V.  Sonstige Angaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:
Frau Elfriede Nolte-Puknus

Anlagespiegel

31.12.2007
EUR
1.1.2007 - 31.12.2007
EUR
1.1.2007
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   0,00  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 99,00   0,00
Summe, Zugänge (brutto)   99,00  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   99,00  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 99,00   0,00
Zugänge (brutto)   99,00  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   99,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   0,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 99,00   0,00
Zugänge (brutto)   99,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   99,00  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 99,00   0,00
Zugänge (brutto)   99,00  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   99,00  
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   0,00  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 99,00   0,00
Zugänge (brutto)   99,00  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   99,00  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 99,00   0,00
Zugänge (brutto)   99,00  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   99,00  

 

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