Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 10516 HB
Registered
7/28/2005
Industry
Retail sale of bread, cake and confectioneryManufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakesWholesale of flour and cereals products
Purpose
die Herstellung, der Vertrieb und der Handel mit Back- und ähnlichen Waren sowie das Betreiben von Cafes.

History

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Management

NameRole
Martin Hellweg
since 7/28/2005
Managing Director

Financial Report

Bäcker Hellweg GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 260.103,34 259.326,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 975,00 1.875,00
II. Sachanlagen 252.379,00 250.702,00
III. Finanzanlagen 6.749,34 6.749,34
B. Umlaufvermögen 358.592,04 372.847,87
I. Vorräte 10.502,93 26.793,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 329.811,56 326.456,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.277,55 19.598,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.857,90  
Bilanzsumme, Summe Aktiva 620.553,28 632.174,21

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 295.554,18 275.671,93
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 12.782,30 12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Gewinnrücklagen 11.679,00 11.679,00
III. Gewinnvortrag 251.210,64 194.832,09
IV. Jahresüberschuss 19.882,25 56.378,55
B. Rückstellungen 27.200,00 40.796,26
C. Verbindlichkeiten 263.816,10 289.744,92
D. Passive latente Steuern 33.983,00 25.961,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 620.553,28 632.174,21

Anhang


I.                Allgemeine Hinweise
 
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.
 
In Folge einer EDV-Umstellung werden im vorliegenden Jahresabschluss einzelne Posten abweichend zum Vorjahr ausgewiesen. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden nach § 265 Abs. 2 HGB auch die Vorjahreswerte entsprechend angepasst.
 
II.         Angaben zur Bewertung und Bilanzierung
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Sie sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
 
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um die lineare Abschreibung bewertet.
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert.
 
Die Abschreibungen wurden in den Vorjahren nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Die Möglichkeit des Übergangs von der degressiven auf die lineare Abschreibung wurde in Anspruch genommen.
Für im laufenden Wirtschaftsjahr neu angeschaffte bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens wurde die Abschreibung nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
 
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 410,00 EUR wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.
 
Für alle eigenständig nutzbaren Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 150,-- EUR aber nicht mehr als 1.000,-- EUR betrugen, wurdein den Vorjahren ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre gewinnmindernd aufgelöst wird. Der Abgang des Sammelpostens wird nach vollständiger Auflösung unterstellt.
 
Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich wurden Abschreibungen vorgenommen.
 
Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.
 
Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
 
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Aufwendungen ausgewiesen, die zeitanteilig über die Laufzeit der abgegrenzten Einzelposten aufgelöst werden.
 
Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.
 
Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Auf eine Abzinsung wurde auf Grund untergeordneter Bedeutung verzichtet.
 
Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.
 
Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.
 
Die Kraftfahrzeugsteuer wurde entgegen den gesetzlichen Gliederungsvorschriften nicht unter den sonstigen Steuern, sondern unter der Position Fahrzeugkosten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.
 
Die Grundsteuer wurde entgegen den gesetzlichen Gliederungsvorschriften nicht unter den sonstigen Steuern, sondern unter der Position betriebliche Grundstücksaufwendungen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.
 
Die Mieten und Leasingaufwendungen für bewegliche Gegenstände wurden entgegen den gesetzlichen Gliederungsvorschriften nicht unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, sondern unter der Position Abschreibungen ausgewiesen.
 
III.        Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten
 
Anlagespiegel
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagespiegel auf der folgenden Seite.
 
Stammkapital in DM
 
Das Stammkapital beträgt                                                                    50.000,00 DM
 
 
IV.       Sonstige Angaben
 
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
 
Als Geschäftsführer ist bestellt:
 
- Herr Martin Hellweg, Konditormeister, Breite Str. 8, Bremen
 
 
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH-Gesetz
 
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                             0,00 EUR
 
 
Bremen, den 30.11.2016
 
 
 
(gez. Martin Hellweg)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.12.2016.

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