Master Data

Registry
Register court Fulda HRB 5681
Registered
10/7/2009
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesIntermediation service activities for courses and tutors
Purpose
Coaching, Training und Unternehmensentwicklung, Moderation, Seminar- und Lehrtätigkeit

History

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Management

NameRole
Carolin Dreijalts
since 11/14/2018
Procura

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
65.00%
35.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Roland Vollmer
36145 Hofbieber
€16,250
65.00%
Carolin Dreijalts
36124 Eichenzell
€8,750
35.00%

Financial Report

K3 Coaching GmbH

Hofbieber

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.742,00 227,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.500,00 0,00
II. Sachanlagen 1.242,00 227,00
B. Umlaufvermögen 22.414,34 21.461,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.216,20 5.121,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.198,14 16.339,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 766,54 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 12.275,54 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 38.198,42 21.688,42

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 12.207,44
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 37.275,54 12.792,56
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 12.275,54 0,00
B. Rückstellungen 3.500,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 34.698,42 8.680,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 34.698,42 8.680,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 38.198,42 21.688,42

Anhang


 
Anhang


 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der K3 Coaching GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 150 Euro (ohne Umsatzsteuer) werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter, die diesen Grenzbetrag überschreiten und maximal einen Wert von 1.000 Euro erreichen, werden gemäß der gesetzlichen Regelungen in einen Sammelposten eingestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.


Änderungen ergeben sich aus der Anwendung des Bilanzmodernisierungsgesetztes (BilMoG). Die Vorjahreswerte wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht angepasst. Folgende Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden im Geschäftsjahr angewandt:

- Zugänge im Anlagevermögen werden linear abgeschrieben
- Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt
- Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst
- aktive latente Steuern werden nicht gebildet

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr beträgt Euro 34.698,4.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB


Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gemäß Gesellschaftsbeschluss unter der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt und der Jahresfehlbetrag den Verlustvortragskonto zugeführt.

Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:                                     Stefan Kremer

einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

 

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Darlehen von Stefan Kremer 8.400,00  Euro

Darlehen von Roland Vollmer 8.400,00  Euro

Die Gesellschafter haben der Gesellschaft je ein Darlehen über 8.400,00 Euro eingeräumt und gleichzeitig, zur Vermeidung der Überschuldung, der Gesellschaft den Rangrücktritt erklärt.

Hofbieber, 22. Dezember 2011



___________________
Stefan Kremer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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