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Register court Stendal HRB 5668
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Domo Conzept Management GmbHDomoConzept GmbH
Registered
11/24/1995
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisActivities of real estate agencies relating to non-residential real estate
Purpose
Betreuung und Beratung von Unternehmen der Immobilienwirtschaft, Bewirtschaftung von Immobilienprojekten und alle damit in Zusammenhang stehende Geschäfte. Eine Beratung i.S. des Rechtsberatungsgesetzes wird nicht durchgeführt.

History

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Holdings

Financial Report

DomoConzept Management GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 67.794,17 54.495,77
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 1.685,15 1.410,75
III. Finanzanlagen 66.109,02 53.085,02
B. Umlaufvermögen 201.501,25 141.995,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 94.738,29 121.130,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 106.762,96 20.864,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 15.126,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 269.295,42 211.616,91

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 178.580,96 193.096,29
I. gezeichnetes Kapital 204.600,00 204.600,00
II. Verlustvortrag 11.503,71 88.511,47
III. Jahresfehlbetrag 14.515,33 -77.007,76
B. Rückstellungen 9.722,43 680,00
C. Verbindlichkeiten 80.992,03 17.840,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 269.295,42 211.616,91

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma DomoConzept Management GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Es wurden in Abweichung zum Vorjahr die bisher unter Beteiligungen ausgewiesenen Werte unter Anteilen an verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Weiter wurden die bisher unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Forderungen an verbundene Unternehmen im Berichtsjahr korrekt unter der vorgeschriebenen Position nach § 266 Abs. 2 HGB ausgewiesen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und in Übereinstimmung mit steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind in einem Anlageverzeichnis erfasst; darüber hinaus liegt ein zum Bilanzstichtag aufgenommenes Inventarverzeichnis vor. Die Geschäftsjahresabschreibung des Berichtszeitraumes beträgt TEuro 0,6.

Umlaufvermögen

Ausweis von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen TEuro 42,5 sowie von Forderungen an verbundene Unternehmen TEuro 15,0. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen  Forderungen gegenüber Dritten aus Darlehensüberlassungen (TEuro 32,0) ausgewiesen. Die Fälligkeit beträgt weniger als ein Jahr.

Am Bilanzstichtag waren flüssige Mittel in Höhe von Euro 106.762,96 vorhanden.


Gezeichnetes Kapital

Ausweis des gezeichneten Kapitals.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Im Berichtsjahr ist ein Jahresfehlbetrag von TEuro 14,5 auszuweisen.

Rückstellungen

Diese betreffen Steuerrückstellungen für Umsatzsteuer sowie sonstige ungewisse Verbindlichkeiten für Jahresabschlusskosten und der Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.


Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung und die Fristigkeiten ergeben sich aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel:
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamt-
davon mit einer RLZ von
 
betrag
 
zum 31.12.2012
 
< 1 J.
<1 - 5 J.
> 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferung und Leistung
0,2
0,2
0,0
0,0
gegen verbunden Unternehmen
3,1
3,1
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
77,7
77,7
0,0
0,0
Summe
81,0
81,0
0,0
0,0


Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind kurzfristige Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter i.H.v. TEuro 9,6.

Haftungsverhältnisse

bestehen nicht

sonstige angabepflichtige Verpflichtungen

bestehen nicht

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Karlheinz Körner, Magdeburg
- alleinvertretungsberechtigt -
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.05.2014 festgestellt.


Magdeburg, 04.08.2014; gez. Karlheinz Körner, Kfm.
 

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