Master Data

Registry
Register court Kaiserslautern HRB 11949
Registered
7/3/2000
Industry
Activities of holding companiesWholesale of tools, metal locks, screws, nails etc.Manufacture of power-driven hand tools
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Einzel- und Produktionsverbindungshandel mit Eisenwaren, Werkzeugen und Baubeschlägen, Holz, Sanitärobjekten, die Vermietung von Werkzeugen, sowie die Planung und Montage von Schließanlagen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ralf Tenz
since 8/23/2005
Managing Director
Günter Pfeil
since 8/23/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Breslauer Straße 40, 67806 Rockenhausen
€50,000
50.00%
Am Grumberg Nr. 8, 67722 Winnweiler
€50,000
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Achenbach & Gauer GmbH

Rockenhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 286.731,00 334.910,00
I. Sachanlagen 286.731,00 334.910,00
B. Umlaufvermögen 711.805,63 675.848,33
I. Vorräte 496.121,14 466.372,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 117.991,10 110.507,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 97.693,39 98.968,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.937,50 0,00
Summe Aktiva 1.001.474,13 1.010.758,33

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 759.119,57 729.635,77
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 137.298,41 137.298,41
III. Bilanzgewinn 521.821,16 492.337,36
B. Rückstellungen 10.465,46 10.000,00
C. Verbindlichkeiten 231.889,10 271.122,56
Summe Passiva 1.001.474,13 1.010.758,33

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Achenbach & Gauer GmbH hat ihren Sitz in Rockenhausen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Rockenhausen (Reg.Nr. 1949).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Sachanlagen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr 31.12.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 67.388 50.602 52.562 57.945

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 100.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rücklagen

Kapitalrücklage aus Einlagen und Nachschüssen insgesamt 137.298 €

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Steuerrückstellungen, Rückstellungen für Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 231.889 106.139 13.324 112.425
Vorjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 271.122 115.163 0 155.958

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt € 112.425 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Grundschulden).

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 14.400 enthalten.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2023 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen gegenüber:

MVV Leasing GmbH, Orga Plan Sembach, VW Leasing, Ford Bank, Renault Leasing.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 10 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen T€ 151

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 29.894 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 29.894 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der vorhandene Gewinnvortrag wird um € 10.000 Ausschüttung pro Gesellschafter gemindert. Beschluss vom 01.10.2024

Organe

Die Geschäftsführung erfolgt durch:

- Pfeil Günter

- Tenz Ralf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.5.2025.

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