HSP GmbHLiquidated

48147 Münster, DEU

Master Data

Registry
Register court Münster HRB 2485
Registered
10/7/1985
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareActivities of holding companies
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung, Entwicklung, Fertigung und der Vertrieb von Software, Hardware und Systemen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Bruno Krauss
since 11/28/2019
Liquidator
Harald Kreiger
since 8/7/2012
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Fritz Schäfer GmbH & Co KG
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Fritz Schäfer GmbH & Co KG
Germany
€27,000
100.00%

Financial Report

HSP GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

EUR 31.12.2019
EUR
1.10.2019
TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0
II. Sachanlagen 0,00 83
0,00 83
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 117.300,82 1.672
Erhaltene Anzahlungen auf Vorräte -117.300,82 -1.453
0,00 219
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 925.426,40 2.587
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0,00 0
925.426,40 2.587
925.426,40 2.889

Passiva

EUR 31.12.2019
EUR
1.10.2019
TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 27.000,00 27
II. Andere Gewinnrücklagen 458.336,10 458
III. Gewinnvortrag 134.481,34 635
IV. Jahresüberschuss 177.020,71 167
796.838,15 1.287
B. Rückstellungen 99.792,64 820
C. Verbindlichkeiten 28.795,61 782
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 27.527,07 (782)
925.426,40 2.889

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 1. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2019

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Münster unter HR B 2485 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Münster.

Die HSP GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz zum 31. Dezember 2019 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2019 wurden nach den Gliederungsschemata für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gesellschaft nimmt für die Aufstellung des Anhangs die größenabhängigen Erleichterungen des HGB in Anspruch.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 23. September 2019 wurde die Auflösung der Gesellschaft zum 1. Oktober 2019 beschlossen. Aufgrund des Rumpfgeschäftsjahres ist die Vergleichbarkeit zu den Vorjahreszahlen eingeschränkt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten aktiviert und werden planmäßig unter Annahme einer Nutzungsdauer von 2 bis 5 Jahren abgeschrieben.

2.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen bemessen sich unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 bis 14 Jahren nach der linearen Methode. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 netto werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben und in der Entwicklung des Anlagevermögens als Zu- und Abgang im Berichtsjahr ausgewiesen. In den Vorjahren wurden geringwertige Anlagegüter im Einzelbetrag zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 in einen Sammelposten eingestellt, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wurde.

3.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Herstellungskosten enthalten in angemessenem Umfang Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen für das der Fertigung dienende Sachanlagevermögen. Zur Berücksichtigung von Bestandsrisiken, die sich aus langer Lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergeben sowie für drohende Verluste wurden Abwertungen vorgenommen.

Der Ansatz der geleisteten Anzahlungen erfolgte mit dem Nennbetrag, die erhaltenen Anzahlungen auf Vorräte wurden mit dem Erfüllungsbetrag ohne Umsatzsteuer offen von dem Posten "Vorräte" abgesetzt.

4.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bilanziert. Den in den Forderungen enthaltenen Risiken wurde durch Bildung von angemessenen Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

5.

Für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und unter Berücksichtigung der kaufmännischen Vorsicht notwendig ist. Die Bewertung erfolgt zum notwendigen Erfüllungsbetrag.

6.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Gliederung

Aus Gründen der Bilanzklarheit wurde das Gliederungsschema gemäß § 265 Abs. 5 HGB um folgende Posten erweitert:

"Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen der Schäfer-Gruppen, soweit nicht verbundene".

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 355 gegen die alleinige Gesellschafterin.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr fällig.

Aus der Lieferung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfabrikaten und Waren sowie Gegenständen des Sachanlagevermögens resultieren die üblichen Eigentumsvorbehalte.

4. Haftungsverhältnisse

Im Rahmen einer abgeschlossenen Cash-Pool-Vereinbarung haftet die Gesellschaft gesamtschuldnerisch für die Inanspruchnahme der Kontokorrent-Kreditlinie durch verbundene Unternehmen. Zum Abschlussstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten aus dem Kontokorrentkredit.

Eine Inanspruchnahme aus der gesamtschuldnerischen Haftung ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation der verbundenen Unternehmen nicht wahrscheinlich.

IV. Sonstige Angaben

Mutterunternehmen

Mutterunternehmen i.S.d. § 285 Nr. 14a HGB ist die Fritz Schäfer GmbH & Co KG, Einrichtungssysteme, Neunkirchen (HR A 4904, Amtsgericht Siegen).

 

Münster, den 30. Oktober 2020

Bruno Krauss

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