Corretto GmbHLiquidated

46236 Bottrop, DEU

Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 12000
Registered
4/8/2013
Industry
Processing of tea and coffeeWholesale of coffee, tea, cocoa and spicesRetail sale of beverages
Purpose
Betrieb eines Cafés

History

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Management

NameRole
Ilhan Durdu
since 11/23/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Corretto GmbH

Bottrop

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Corretto GmbH GmbH, Bottrop

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen   34.065,00 40.822,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte 1.851,07   1.538,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.095,06   5.200,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.664,92 24.611,05 18.537,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten   706,29 0,00
    59.382,34 66.097,58

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag   - 14.640,50 - 15.859,56
III. Jahresüberschuss   177,69 1.219,06
B. Verbindlichkeiten   48.845,15 55.738,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 48.845,15 (EUR 55.738,08)      
    59.382,34 66.097,58

I. Allgemeine Angaben

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden konnten, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist das Berichtsunternehmen eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Rechtliche Verhältnisse

Unternehmensform: GmbH
Sitz: Bottrop
Gesellschafter Yüksel Ucak
Geschäftsjahr: Kalenderjahr
Stammeinlage Das Stammkapital der Firma Beträgt 25000,00 E

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgesetz

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Coretto GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden entsprechend der Generalnorm des § 264Abs. 2 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bewertet. Im Einzelnen wurde wie folgt verfahren:

Das Sachanlagevermögen wurde gemäß § 6 Abs. 1 EStG mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften gemäß § 7 Abs. 1 oder 2 EStG vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € wurden im Jahr des Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden gemäß R 31 c EStR unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss - bestehend aus -

 

Corretto GmbH

 

GmbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung .

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

 

Manfred Hensel, Steuerberater

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