Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 31829
Previous
Pappasitos München Gastro GmbH
Registered
6/3/2013
Industry
Wholesale of mining, construction and civil engineering machineryWholesale of machine toolsBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
An- und Verkauf von Baumaschinen und Baufahrzeugen, insbesondere Im- und Export.

History

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Management

NameRole
Ilias Makhmudov
since 8/30/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Perm, Russland
€25,000
100.00%

Financial Report

Pappasitos München Gastro GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 991.786,00 1.068.496,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 779.910,00 831.102,00
II. Sachanlagen 211.876,00 237.394,00
B. Umlaufvermögen 154.045,29 161.469,95
I. Vorräte 14.815,37 18.904,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 99.865,19 105.858,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 776,55 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.364,73 36.707,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.379,38 2.300,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 50.629,14 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.200.839,81 1.232.265,95

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 11.904,66
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 13.095,34 0,00
III. Jahresfehlbetrag 62.533,80 13.095,34
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 50.629,14 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.195.714,81 1.218.361,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.195.714,81 1.218.361,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.125,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.200.839,81 1.232.265,95

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes

Der Jahresabschluss der Pappasitos München Gastro GmbH für das Geschäftsjahr 2014 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 238ff. HGB) unter Geltung des BilMoG aufgestellt. Zusätzlich sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Es wurde die für große Kapitalgesellschaften vorgeschriebene Gliederung der Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zugrunde gelegt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn - und Verlustrechnung

Aktiva

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen auf die Zugänge werden nach der

voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Bezüglich Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens wird auf Anlage 3 verwiesen, die Bestandteil dieses Anhangs ist.

Die Waren sind zu Anschaffungskosten abzüglich Abschläge auf den beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken wird durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Forderungen gegenüber Gesellschafter bestehen nicht.

Passiva

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sie ergeben sich aus Verträgen und sonstigen Unterlagen.

Von den "sonstigen Verbindlichkeiten" entfallen auf

  2014
2013
- Steuern 26.005,47 24.622,68
- im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 0,00
- übrige 1.139.426,84 1.155.842,10
  1.165.432,31 1.180.464,78

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Angabegemäß bestehen keine nennenswerten Verpflichtungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten keine nennenswerten periodenfremden Erträge.

Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden periodengerecht abgegrenzt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten keine nennenswerten periodenfremden Posten. Die Aufwendungen für Altersversorgung betragen € 0,00.

Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 34 Arbeitnehmer einschließlich Geschäftsführer beschäftig .

Geschäftsführer:

Leonid Resman, Kaufmann, München

Anton Resman, Kaufmann, München

Es wird vorgeschlagen, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

 

München, den 09. Februar 2016

Anton Resman, Geschäftsführer

Leonid Resman, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2016 festgestellt.

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