Master Data

Registry
Register court Siegen HRB 7919
Registered
10/10/2005
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsOperation of tree nurseries
Purpose
1) Land- und Forstwirtschaft sowie Vermietung und Verpachtung eigenen Grundbesitzes. 2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und Maßnahmen zu ergreifen, die den Zweck des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar fördern. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand beteiligen, solche Unternehmen erwerben und Zweigniederlassugen errichten.

History

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Management

NameRole
Ingo Hamm
since 3/5/2009
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

1 of 4 shown

Zur Ennert 12 57399 Kirchhundem
€30,500
61.00%

Financial Report

Hamm GmbH

Kirchhundem

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 2.153.289,00 2.252.485,00
I. Sachanlagen 2.153.289,00 2.252.485,00
B. Umlaufvermögen 541.913,61 403.172,59
I. Vorräte 1.278,00 1.748,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.430,37 82.479,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 500.205,24 318.945,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.116,52 2.694,93
Summe Aktiva 2.697.319,13 2.658.352,52

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 2.658.940,67 2.609.395,73
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 2.150.946,63 2.150.946,63
III. Gewinnvortrag 408.449,10 367.555,19
IV. Jahresüberschuss 49.544,94 40.893,91
B. Rückstellungen 11.603,22 13.477,00
C. Verbindlichkeiten 20.620,68 29.905,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.154,56 5.574,56
Summe Passiva 2.697.319,13 2.658.352,52

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Die Hamm GmbH hat ihren Sitz in Kirchhundem und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht (Reg.Nr. 7919).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Er- leichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind trotz der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG vergleichbar.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung der Sachanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.096,79 0,00 21.764,15 0,00
und Sonstige Vermögensgegenstände 2.333,58 0,00 60.715,07 0,00

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 50.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten und für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2016 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.800,56 13.800,56
Sonstige Verbindlichkeiten 6.820,12 6.820,12
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.918,30 26.918,30
Sonstige Verbindlichkeiten 2.986,93 2.986,93

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 3 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Organe

Die Mitglieder des Vorstandes/der Geschäftsführung sind:

Herr Ingo Hamm

 

Kirchhundem, den 27. Oktober 2017

Geschäftsführer

Anlagenspiegel zum 31.12.2016

Anschaffungs- HerstellungsKosten
01.01.2016
EUR
Zugänge Abgänge
EUR
I. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.299.327,21 78.568,28-
2. technische Anlagen und Maschinen 143.363,52  
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 261.368,82 11.200,00
    6.662,61-
Sachanlagen 2.704.059,55 11.200,00
    85.230,89-
Abschreibungen
Kumulierte 31.12.2016
EUR
Zuschreibungen- vom 01.01.2016 bis 31.12.2016
EUR
I. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 214.637,93 19.800,00
2. technische Anlagen und Maschinen 44.536,52 7.704,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 217.565,21 10.594,00
     
Sachanlagen 476.739,66 38.098,00
     
Buchwert
31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
I. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.006.121,00 2.098.217,00
2. technische Anlagen und Maschinen 98.827,00 106.531,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.341,00 47.737,00
     
Sachanlagen 2.153.289,00 2.252.485,00
     

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.10.2017.

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