byGraziela GmbHLiquidated

22607 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 143845
Registered
11/17/2016
Industry
Wholesale of textilesRetail sale of textilesWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Bettwäsche und weiteren Textilien.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Nina Julia Nägel
since 1/27/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

16 Benson Road, SE23 3 RJ London, UK
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

byGraziela GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 9.573,00 18.880,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.994,00 10.902,00
II. Sachanlagen 5.579,00 7.978,00
B. Umlaufvermögen 393.567,33 354.054,79
I. Vorräte 192.946,11 163.654,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.203,52 51.286,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 128.417,70 139.113,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.161,99 660,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 404.302,32 373.594,79

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 161.185,38 157.595,92
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 132.595,92 107.048,71
III. Jahresüberschuss 3.589,46 25.547,21
B. Rückstellungen 4.300,00 7.000,00
C. Verbindlichkeiten 238.816,94 208.998,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 169.230,28 128.371,05
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 81.381,73 31.003,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 404.302,32 373.594,79

Anhang

byGraziela GmbH , Hamburg
Anhang 2022

Allgemeine Hinweise

Das Unternehmen ist unter der Firma byGraziela GmbH mit Sitz in Hamburg im Handelsregister von Hamburg unter der Handelsregisternummer HRB 143845 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um plan­mäßige Abschreibungen vermindert. Soweit dies aufgrund voraussichtlich dauernder Wertminderungen erforderlich ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Liegt der sich danach ergebende Buchwert über dem beizulegenden Wert, werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraus­sichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sach­anlage­­vermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen berücksichtigt werden. Kosten der allgemeinen Verwaltung wurden nicht aktiviert. Es erfolgte eine retrograde Ermittlung der Herstellungskosten durch Gegenüberstellung der im Geschäftsjahr erzielten Verkaufspreise und der genannten Kosten.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen waren im Ergebnis der Risikobeurteilung nicht erforderlich.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungen wurden mit ihrem jeweiligen Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag umgerechnet. Soweit die Restlaufzeit der entsprechenden Vermögensgegenstände oder Verbindlichkeiten weniger als ein Jahr beträgt, werden das Anschaffungskostenprinzip und das Realisationsprinzip bei der Umrechnung nicht angewandt.

Die unterjährige Erfassung von Zugängen von Vermögensgegenständen und Schulden in Fremdwährung erfolgt aus Vereinfachungsgründen zum jeweiligen Umsatzsteuerumrechnungskurs, der für den Monat des Zugangs vom Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht wurde.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben im Geschäftsjahr und im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 6.921,65 (Vj. TEUR 2).

Verbindlichkeiten

Es bestehen in Höhe von EUR 81.381,73 (Vj. TEUR 31) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben in Höhe von TEUR 81 (Vj. TEUR 31) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR 0 (Vj. TEUR 0) eine solche von mehr als einem Jahr. Bei den übrigen Verbindlichkeiten betragen solche mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr TEUR 78 (Vj. TEUR 90) und die mit Restlaufzeiten über einem Jahr TEUR 79 (Vj. TEUR 88).

TEUR 42 der Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt.

Hamburg, den   

gez. Die Geschäftsführung

Graziela Preiser-Nägel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2024 festgestellt.

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