Real Bau Surek GmbHLiquidated

86609 Donauwörth, DEU

Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 20160
Registered
10/23/2003
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Alle mit dem Betrieb einer Bauträgergesellschaft zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere Erwerb, Bebauung und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Begründung, Erstellung und Veräußerung von Wohnungsund Teileigentum, Baubetreuung, Finanzierungsvermittlung, sowie Tätigkeit als Generalübernehmer. Die Tätigkeiten der Gesellschaft erfolgen sowohl im Wohnungs- als auch im Gewerbebau.

History

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Management

NameRole
Maria Surek
since 1/4/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Rosenstraße 7, 86609 Donauwörth
€25,000
100.00%

Financial Report

Real Bau Surek GmbH

Donauwörth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

A. Anlagevermögen

406,00

3,00

I. Sachanlagen

406,00

3,00

B. Umlaufvermögen

105.361,63

272.919,47

I. Vorräte

0,00

223.825,93

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

105.278,22

47.310,99

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

83,41

1.782,55

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.385,00

573,00

Bilanzsumme, Summe Aktiva

107.152,63

273.495,47



PASSIVA

31.12.2010
EUR

31.12.2009
EUR

A. Eigenkapital

77.930,29

79.725,91

I. gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnrücklagen

0,00

200,00

III. Bilanzgewinn

52.930,29

54.525,91

B. Rückstellungen

10.724,00

30.029,78

C. Verbindlichkeiten

18.498,34

163.739,78

Bilanzsumme, Summe Passiva

107.152,63

273.495,47

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die aktive Rechnungsabgrenzung betrifft Ausgaben im abgelaufenen Geschäftsjahr, soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen in voller Höhe Restlaufzeiten von weniger als einem Jahr auf. Im Ausweis Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschafter in Höhe von Euro 84.975,58 (Vorjahr: Euro 42.171,99).

Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 17.636,99 (Vorjahr: Euro 44.862,93).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Im Ausweis der Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00) enthalten.

Der Ausweis des Bilanzgewinns entspricht den gesetzlichen Möglichkeiten der Bilanzaufstellung unter Berücksichtigung der Ergebnisverwendung kraft Tatbestandsverwirklichung. Der Gewinnvortrag beträgt Euro 54.525,91 (Vorjahr: Euro 1.415,05).

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Frau Maria Surek

umfassende Geschäftsleitung


Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 19. August 2011 festgestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Donauwörth, den 19. August 2011

Die Geschäftsführerin

gez.


Maria Surek

 

Maria Surek

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.08.2011

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