Pizza-Connection GmbH...der Pizza-Party-ServiceLiquidated

70619 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 14423
Registered
1/31/1991
Industry
Manufacture of prepared meals and dishesIntermediation service activities for food and beverage services activitiesManufacture of condiments and seasonings
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Pizza- und Nudelgerichten, die Gestaltung und Abwicklung von Partyservice sowie der Anund Verkauf von Getränken und Lebensmitteln.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Claudia Grenzicher
50.00%
Wolfgang Grenzicher
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Claudia Grenzicher
DEM 25,000
50.00%
Wolfgang Grenzicher
DEM 25,000
50.00%

Financial Report

Pizza Connection GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 33.445,39 37.401,39
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 33.444,39 37.400,39
B. Umlaufvermögen 134.866,21 119.067,06
I. Vorräte 6.091,00 2.491,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 114.831,89 101.095,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.943,32 15.480,25
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 10.038,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 168.311,60 166.507,39

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 11.957,44 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 61.355,03 61.355,03
III. Verlustvortrag 96.958,56 120.904,96
IV. Jahresüberschuss 21.996,38 23.946,40
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 10.038,94
B. Rückstellungen 12.157,50 4.951,49
C. Verbindlichkeiten 144.196,66 161.555,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 168.311,60 166.507,39

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen GmbH i. S. des § 267 Abs. 1 HGB auf.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und gegebenenfalls um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einem Nettowert bis 410,00 Euro) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Umrechnung der Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgte zum Devisenkassa-mittelkurs zum Abschlußstichtag.


Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres haben sich wie folgt entwickelt:

EUR Gj EUR Vj
Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
Sachanlagen 6.268,97 4.784,83

Umlaufvermögen

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 114.062 EUR enthalten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Restlaufzeit EUR
insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
über 5 Jahre
Gesamtbetrag 144.196,66 144.196,66 0,00

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe
von EUR 0,00 enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Familienname Vorname Funktion
Grenzicher Claudia Kauffrau
Unterzeichnung

Die Geschäftsführerin unterzeichnet wie folgt:

Stuttgart, 14.12.2011 Claudia Grenzicher
(Ort) (Datum)



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