Master Data

Registry
Register court Göttingen HRB 201300
Registered
8/9/2010
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsRenting and operating of own or leased non-residential real estateIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gastronomiebetrieben und Veranstaltungsservice.

History

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Management

NameRole
Dennis Wolters
since 7/1/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
Fariye Demiriz
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Im Windenfeld 30, 34134 Kassel
€12,500
50.00%
Fariye Demiriz
An der Stadthalle 12, 34225 Baunatal
€12,500
50.00%

Financial Report

DEWO GmbH

Einbeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 13.059,00 12.778,00
I. Sachanlagen 13.059,00 12.778,00
B. Umlaufvermögen 17.997,99 17.107,40
I. Vorräte 3.294,14 5.470,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.691,08 5.243,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.012,77 6.393,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 975,52 589,20
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.864,54 6.708,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 34.897,05 37.183,15

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -9.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 15.500,00 12.500,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -19.208,55
III. Bilanzverlust 18.364,54 0,00
davon Verlustvortrag 19.208,55 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.864,54 6.708,55
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 33.397,05 35.683,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 26.521,53 30.563,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 34.897,05 37.183,15

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DEWO GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € wurden im Jahr des Zugangs in den Vorjahren voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 € wurden im Jahr des Zugangs in den Vorjahren voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 € aber nicht mehr als 1.000,00 € wurde in den Vorjahren ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 €

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 12.698,13 €.



Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Herr Tuncay Demiriz

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB
Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.01.2013 festgestellt.

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