eneres GmbHLiquidated

30159 Hannover, DEU

Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 201724
Previous
ENERES Gesellschaft für Einrichtung und Nutzung alternativer Energiesysteme mbHENERES Gesellschaft für Errichtung und Nutzung alternativer Energiesysteme mbH
Registered
5/18/2007
Industry
Production of electricity from renewable sources for distributionWholesale of photovoltaic modulesProduction of electricity from renewable sources without distribution
Purpose
Konzeption und Erstellung, der Vertrieb und der Betrieb von Energie-Versorgungssystemen für private, gewerbliche, gemeinnützige, öffentliche und staatliche Nutzer/Anwender unter bevorzugter Verwendung von alternativen bzw. regenerativen Energie-Ressourcen (quellen) wie Sonne, Geothermie, Wind, aber auch jeder anderen Energieart. Die Gesellschaft kann zur Durchführung ihrer Aufgaben Kooperationen eingehen, Systeme und zugehörige Komponenten konzipieren, planen, erstellen, beschaffen, verkaufen, vermieten, im Contracting betreiben und mit ihnen handeln.

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

7 shareholders

GmbH structure

2 of 7 shown

Wolfgang Ruschemeier
Heiligengeiststr. 21, 30173 Hannover
€227,500
35.00%
Germany
€97,500
15.00%

Holdings

NameOwnership
eneres GmbHDissolved
5.00%

Financial Report

eneres GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 7.697,00 8.325,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.979,00 6.891,00
II. Sachanlagen 1.718,00 1.434,00
B. Umlaufvermögen 53.692,04 172.628,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.086,42 9.075,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.605,62 163.553,20
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 109.403,35 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 170.792,39 180.953,23

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 133.442,75
I. gezeichnetes Kapital 650.000,00 650.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -32.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 617.500,00 650.000,00
II. Gewinnrücklagen 32.499,00 0,00
III. Verlustvortrag 516.557,25 366.094,19
IV. Jahresfehlbetrag 242.845,10 150.463,06
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 109.403,35 0,00
B. Rückstellungen 5.500,00 32.870,00
C. Verbindlichkeiten 165.292,39 14.640,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 170.792,39 180.953,23

Anhang


1. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs- vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Die Gesellschaft wendet bei der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff HGB an. Die Gesellschaft richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB sowie nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff HGB.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß §§ 274a und 288 HGB wird teilweise Gebrauch gemacht.


2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen



2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


2.1.1 Allgemeines


Ergänzend zu den Rechnungslegungsvorschriften des HGB wurden die Regelungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) beachtet.

2.1.2 Anlagevermögen


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

2.1.3 Umlaufvermögen


Forderungen sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.


2.1.4 Rückstellungen


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Sämtliche Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

2.1.5 Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
 nung



3. 1 Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.


4. Sonstige Pflichtangaben



4.1 Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Rolf Wende bis 15.06.2011
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Ulrike Ruschemeier-Kochen bis 17.10.2011
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Wolfgang Ruschemeier
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
vom 17.10.2011 bis 01.03.2012
 
 
ab dem 01.03.2012 als Liquidator
 
 



Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


gez. Wolfgang Ruschemeier

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 105.000,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.01.2013 festgestellt.

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