Texpro GmbH
31mActivities of holding companies
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Gerhard Brehm since 8/21/2003 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
Siegel GmbHMünchbergJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv vorgenommen. Zugänge in 2023 wurden pro rata temporis abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in vollem Umfang abgeschrieben. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten bewertet, soweit nicht ein niedriger Tageswert beizulegen war (§ 253 Abs. 4 HGB). In Arbeit befindliche Aufträge wurden zu Herstellungskosten entsprechend dem Grad der Fertigstellung bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wurde durch Bildung angemessen dotierter Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet. Die Rechnungsabgrenzungsposten werden nach handelsrechtlichen Vorschriften gebildet und berechnet. Steuerrückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Nachzahlungen für Gewerbesteuer sowie für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag des Berichtsjahres und einem Restbetrag für Gewerbesteuer der Vorjahre dotiert. Sonstige Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Wesentlichen fortgeführt. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von Euro 2.380.888,22 einbezogen. Steuerrückstellungen Steuerrückstellungen sind eingestellt für Gewerbesteuer sowie für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag des Berichtsjahres und einem Restbetrag für Gewerbesteuer der Vorjahre. Sonstige Rückstellungen Sonstige Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen den voraussichtlichen Aufwand für Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Steuerberatungskosen, Tantiemen, Urlaub und Überstunden, Gewährleistungsverpflichtungen, Jahresabschluss und Steuererklärungen sowie Aufbewahrungsverpflichtung. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00). Angabe zu Restlaufzeitvermerken Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 5.609.268,08 (Vorjahr: Euro 5.124.663,63). Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen zum Bilanzstichtag Verpflichtungen aus Gewährleistungsbürgschaften der Sparkasse Hochfranken mit insgesamt 77.868,36 Euro. Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen. Steuerlatenzrechnung Von der Bilanzierung von latenten Steuern (§ 274 HBG) wurde unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit abgesehen. Nutzungsdauer des Geschäfts- oder Firmenwerts Die als Geschäfts- oder Firmenwert in 2002 aktivierten Anschaffungskosten für Kundendienstverträge usw. wurden auf eine Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben. Diese angenommene Nutzungsdauer basiert auf der voraussichtlichen Bestandsdauer der übernommenen Verträge und der Stabilität der Branche. Sonstige Pflichtangaben Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 40,0. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer gegeben. Zu Gunsten des Geschäftsführers wurden keine Haftungsverhältnisse eingegangen. Namen der Geschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
sonstige Berichtsbestandteile
Münchberg, 06.12.2024 gez. Siegel GmbH
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