Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 7317
Registered
3/5/1999
Industry
Manufacture of doors and windows of woodConsulting architectural activities in building constructionManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Durchführung von Trockenbau- und Akustikbaumaßnahmen, Altbausanierung, sowie der Handel mit Türen und Fenstern samt Montage und aller dem Gesellschaftszweck dienenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Robert Riembauer
since 12/3/2003
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
70.00%
30.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Franz Schleicher
Manchinger Straße 125, 85053 Ingolstadt
€35,000
70.00%
Robert Riembauer
Kastanienstraße 27, 93138 Lappersdorf/Lorenzen
€15,000
30.00%

Financial Report

Riembauer GmbH

Neutraubling

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 5.065,50 6.505,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 5.064,50 6.504,00
B. Umlaufvermögen 275.727,63 133.278,41
I. Vorräte 31.500,00 1.413,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 206.726,30 96.654,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.501,33 35.211,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.316,45 1.127,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 56.039,03 65.131,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 339.148,61 206.042,08

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 115.131,67 6.878,45
III. Jahresüberschuss 9.092,64 -108.253,22
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 56.039,03 65.131,67
B. Rückstellungen 65.140,66 59.171,99
C. Verbindlichkeiten 274.007,95 146.870,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 339.148,61 206.042,08

Anhang


 
für das Geschäftsjahr 2012

 
A. Allgemeine Angaben zu Jahresabschluss, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften erstellt worden.

Bei der Berichtsgesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB; größenabhängige Erleichterungen sind bei der Erstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen worden.

Auf die Aufstellung eines Lageberichts ist zulässigerweise verzichtet worden (§ 264 Abs. 1 HGB).


Gliederung

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB gegliedert; der Grundsatz der formellen Stetigkeit (Darstellungsstetigkeit) für den Jahresabschluss ist beachtet worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Veränderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr sind nicht zu verzeichnen.


Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden mit den Anschaffungs­kosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden auf Grundlage der amtlichen AfA-Tabellen ermittelt.


Vorratsvermögen
Das Vorratsvermögen ist zu Herstellungskosten - und unter Berücksichtigung verlustfreier Bewertung - ausge­wiesen.

Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände, Flüssige Mittel
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden.


Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die abgegrenzten Zahlungen aus diversen betrieblichen Aufwendungen.


Rückstellungen
Bei den Rückstellungen handelt es sich um Beträge für ungewisse Verbindlichkeiten, deren Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung das Risiko der Inanspruchnahme deckt.


Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Posten des Umlaufvermögens und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, bestanden nicht.

 
B. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.
Forderungen gegenüber Gesellschaftern: 7.496,61 Euro


Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 Euro.




Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Eine rechtliche Überschuldung ist nicht gegeben, da für Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern der Rangrücktritt erklärt ist.

Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind u.a. die Abschlusskosten für 2012, eventuelle Gewährleistungs­ansprüche sowie Verpflichtungen aus rückständigem Urlaub enthalten.

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten über 5 Jahre liegen nicht vor.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 103.108,28 Euro


C. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer war während des abgelaufenen Geschäftsjahres Herr Robert Riembauer.


D. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 9.092,64 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.


E. Unterzeichnung des Jahresabschlusses durch den gesetzlichen Vertreter
     gemäß §§ 245, 264 HGB


Neutraubling, den 15.03.2013


gez.
Robert Riembauer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.03.2013 festgestellt.

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