Mapili GmbHLiquidated

88045 Friedrichshafen, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 632231
Registered
4/25/2006
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Die Beratung und Förderung von Firmen, Einrichtungen, Personen, Personenvereinigungen und Organisationen zur nachhaltigen Erhöhung deren Wettbewerbsfähigkeit. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, vertreten oder sich an diesen beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

History

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Financial Report

Mapili GmbH

Friedrichshafen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 182,00
I. Sachanlagen 1,00 182,00
B. Umlaufvermögen 42.899,27 57.062,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.251,84 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.647,43 57.062,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 42.900,27 57.244,94

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 36.395,66 48.984,27
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 11.395,66 23.984,27
davon Gewinnvortrag 23.984,27 31.633,65
B. Rückstellungen 1.000,00 3.214,45
C. Verbindlichkeiten 5.504,61 5.046,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.504,61 5.046,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 42.900,27 57.244,94

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Mapili GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Forderungsspiegel

Art der Forderung                 Gesamtbetrag        davon mit einer Restlaufzeit
zum  31.12.2010                                              kleiner 1 Jahr         größer 1 Jahr
                                                         T€                         T€                      T€

sonstige Vermögensgegenstände        8,3                         8,3                  0,0
 

Summe                                          8,3                         8,3                  0,0


  Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit          Gesamtbetrag      davon mit einer Restlaufzeit
zum  31.12.2010                                              kleiner 1 J.       1 bis 5 J.   größer 5 J.
 


aus Lieferungen und Leistungen          4,3                4,3                0,0               0,0
sonstige Verbindlichkeiten                  1,2                1,2                0,0               0,0
 

Summe                                           5,5               5,5                0,0               0,0
 

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2011 festgestellt.


Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 31.05.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2011 festgestellt.

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