Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 7246
Registered
5/10/2006
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringRenting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipmentConstruction of roads and motorways
Purpose
Durchführung von allgemeinen Tiefbauarbeiten, Erdtransporte und Baumaschinenvermietung

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

SER GmbH

Barby

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.343,00 4.122,00
I. Sachanlagen 3.343,00 4.122,00
B. Umlaufvermögen 804.445,28 791.095,87
I. Vorräte 1.404,70 2.497,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 431.060,72 362.262,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.351,61  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 371.979,86 426.336,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.968,86 11.607,41
Aktiva 818.757,14 806.825,28

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 509.775,84 496.687,09
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 471.687,09 597.247,17
III. Jahresüberschuss 13.088,75 -125.560,08
B. Rückstellungen 91.564,13 93.141,47
C. Verbindlichkeiten 217.417,17 216.996,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 217.417,17 216.996,72
Summe Passiva 818.757,14 806.825,28

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Barby und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter HRB 7246.
Der Jahresabschluss 2023 der SER GmbH, Barby, wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der aktuellen Fassung aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs.1 HGB, da die dort genannten Größenmerkmale nicht überschritten werden.

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich nicht ergeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet. Hinsichtlich der planmäßigen Abschreibungen kommt grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung, wobei sich die Abschreibungssätze nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer richten.

Hinsichtlich der sogenannten "geringwertigen Wirtschaftsgüter" im Sinne des Steuerrechts wird von der Möglichkeit einer Sofortabschreibung entsprechend § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten die abzugrenzenden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag.

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital wird zum Nennbetrag bewertet.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden i. H. des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Latente Steuern gemäß § 274 HGB werden nicht gebildet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Im Berichtsjahr bestehen weder Forderungen noch Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter.

2. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt TEUR 25. Zudem wird ein Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 472 ausgewiesen.

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit TEUR 3 den Aufwand für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, mit TEUR 22 den Aufwand für noch nicht genommenen Urlaub, mit TEUR 57 den Lohnanspruch und mit TEUR 9 den Aufwand für Abschluss und Prüfung.

4. Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 217 (Vorjahr TEUR 217) und mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr TEUR 0).

Von den bestehenden Verbindlichkeiten sind TEUR 0 durch Pfandrechte gesichert.

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

5. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den bilanzierten Verbindlichkeiten bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse.

IV. Sonstige Angaben

1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer Herr Willem Gerrit Janssen van Doorn, Barby

2. Mitarbeiterzahl

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt: 19

3. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Gewinnverwendung aufgestellt.

Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von Euro 13.088,75 wird auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde entsprechend dem Vorschlag aufgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Barby, den 07.01.2025

gez. W. G. Janssen van Doorn


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.01.2025 festgestellt.

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