Master Data

Registry
Register court Walsrode HRB 208332
Registered
11/9/2005
Industry
Retail sale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories
Purpose
Handel und Verkauf von Reifen, Alufelgen und Autozubehör.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sabine Brandt
since 2/11/2020
Procura
Winfried Marek
since 2/11/2020
Procura
Günter Marek
since 2/11/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Günter Marek
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Günter Marek
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Reifenkaufhaus GmbH

Nienburg (vormals: Hildesheim)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 27.649,00 38.190,00
B. Umlaufvermögen 289.245,76 310.846,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.678,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 316.894,76 350.715,80

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 46.446,11 43.773,17
B. Rückstellungen 68.494,00 68.494,00
C. Verbindlichkeiten 190.204,65 231.398,63
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 135.303,47 154.467,45
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 187.031,47 225.569,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.750,00 7.050,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 316.894,76 350.715,80

Anhang

 
Der Jahresabschluss der Reifenkaufhaus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

 
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Informationen zur Bilanz

 
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
 Betrag
Ausleihungen
0  Euro
Forderungen
0  Euro
Verbindlichkeiten
135.303,47  Euro



Bildung steuerlicher Abschreibungen, getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen

Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Gewinnvortrag wurde ein Jahresüberschuss von Euro 2.672,94 einbezogen.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0.

Angabe des gezeichneten Kapitals in Euro

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro.

Zusätzliche Angaben

 
Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

 
Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Günter Marek
:
 

sonstige Berichtsbestandteile


Hameln, den 27.02.2020
gez. Günter Marek
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.02.2020 festgestellt.

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