Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 17756
Registered
4/15/1996
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesComputer facilities management activities
Purpose
Erbringung von EDV-Dienstleistungen, wie Entwicklung, Vertrieb und Vermittlung von Hard- und Software, sowie die Beratung und Schulung, jeweils insbesondere im Bereich der digitalen Datenübermittlung. Ferner kann die Gesellschaft Einrichtungen zur digitalen Datenübertragung jeder Art mieten, errichten, kaufen, betreiben, vermieten, vermitteln und veräußern.

History

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Management

NameRole
Georg Füsslin
since 10/19/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Brunnenwiesen 34 D 70619 Stuttgart
25500
100.00%

Financial Report

RFL Online Services GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 4.265,51 6.566,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 4.264,51 6.565,51
B. Umlaufvermögen 17.514,62 20.011,67
I. Vorräte 1.920,00 1.680,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.474,71 8.382,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.119,91 9.948,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 802,25 1.195,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 22.582,38 27.773,23

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 10.420,30 12.225,43
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Verlustvortrag 13.850,46 11.989,31
III. Jahresfehlbetrag 1.805,13 1.861,15
B. Rückstellungen 4.468,00 4.468,00
C. Verbindlichkeiten 7.694,08 11.013,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.694,08 8.181,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 66,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 22.582,38 27.773,23

Anhang


Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH - Gesetzes aufgestellt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgte vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Berichtsjahres stimmen mit den Schlussbilanzwerten des Vorjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten auch nicht entgegen.

 Wahlrechte wurden nicht ausgeübt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
   a) Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte wurden keine aktiviert.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen unter analoger Anwendung von § 7 Abs. I bzw. Abs. II EStG sowohl nach der linearen, als auch nach der degressiven Methode. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung steuerlicher Sonderabschreibungen zur Beilegung des wirklichen Werts der Vermögensgegenstände am Abschlussstichtag vorgenommen.

Die Abschreibung der einzelnen Anlagengegenstände wurde auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauer geschätzt.

Sämtliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind in einem gesonderten Inventarverzeichnis im Einzelnen erfaßt.

Die im Geschäftsjahr zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wurde gemäß § 6 Abs II a EStG ein Sammelposten bildet, welcher im Berichtsjahr mit einem Fünftel abgeschrieben worden ist.
   

   b) Umlaufvermögen

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse (unfertige und fertige, noch nicht abgerechnete Arbeiten/Leistungen) wurden zu Herstellungskosten bewertet. In den Bewertungsansatz wurden nur die direkten Kosten sowie ein Zuschlag für die steuerlich aktivierungspflichtigen Gemeinkosten einbezogen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus der Summen- und Saldenliste. Sie sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag bilanziert. Für das allgemeine Kredit- und Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1 % des Nettowerts der Forderungen abgesetzt.

Der Abschlussendbestand des Bankkontos ist durch Kontoauszug des Kreditinstituts nachgewiesen. Die baren Geldbestände sind aus dem EDV - gestützten Kassenbuch ersichtlich. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind genau aufgezeichnet worden.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

   c) Passivposten

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus der Summen- und Saldenliste. Sie sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag (Erfüllungsbetrag) bilanziert.

Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV

Die Finanzlage der Gesellschaft ergibt sich unmittelbar aus dem Jahresabschluss. Weitergehende Erläuterungen sind deshalb entbehrlich.  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2012 festgestellt.

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